Faktúry
Počet záznamov: 5174
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20191064642019 | SPP-vyučt.plynu 12/2019 ŠD Brez.Háj | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL | 35815256 | 3 656,74 € | 14.01.2020 | 01.02.2020 | Faktúra | |||||
20191064652019 | ZVS-voda,stočné,zr.voda 12/2019 Drážovská 2 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZÁPADOSLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNO | 36550949 | 416,80 € | 14.01.2020 | 01.02.2020 | Faktúra | |||||
20191064662019 | ZVS-zr.voda 12/2019 Kraskova | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZÁPADOSLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNO | 36550949 | 86,50 € | 14.01.2020 | 01.02.2020 | Faktúra | |||||
20191064672019 | ZVS-voda,stočné,zr.voda 12/2019 Hodžova | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZÁPADOSLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNO | 36550949 | 124,20 € | 14.01.2020 | 01.02.2020 | Faktúra | |||||
20191064682019 | ZVS-voda,stočné,zr.voda 12/2019 Drážovská 4 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZÁPADOSLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNO | 36550949 | 458,28 € | 14.01.2020 | 01.02.2020 | Faktúra | |||||
20191064692019 | ZVS-voda,stočné 12/2019 Nábr.Mládeže K-Bio | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZÁPADOSLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNO | 36550949 | 115,75 € | 14.01.2020 | 01.02.2020 | Faktúra | |||||
20191064702019 | ZVS-voda,stočné,zr.voda 12/2019 TAH | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZÁPADOSLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNO | 36550949 | 412,54 € | 14.01.2020 | 01.02.2020 | Faktúra | |||||
20191064742019 | A.C.T.-výmena termohlavíc klimat.jednotiek | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | A.C.T. NITRA | 36524867 | 549,60 € | 13.01.2020 | 01.02.2020 | Faktúra | |||||
20191064752019 | OTIS-oprava výťahu Drážovská 4 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | OTIS Výťahy s.r.o. | 35683929 | 666,00 € | 15.01.2020 | 01.02.2020 | Faktúra | |||||
20191064772019 | Newton Media-monitoring médií a SS 12/2019 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | NEWTON Media, spol. s r.o. | 44253320 | 510,00 € | 15.01.2020 | 01.02.2020 | Faktúra | |||||
20191064792019 | NKS-odsepar. a vyčist.odlučovača rop.látok | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Nitrianske komunálne služby s.r.o. | 31436200 | 1 474,20 € | 15.01.2020 | 01.02.2020 | Faktúra | |||||
20191064802019 | Slovenská pošta-poštovné 12/2019 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLOVENSKÁ POŠTA | 36631124 | 2 837,90 € | 16.01.2020 | 01.02.2020 | Faktúra | |||||
20201000242020 | L.K.PERMANENT-predplatné r. 2019/2020 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | L.K.PERMANENT spol. s r. o. | 31352782 | 10,80 € | 10.01.2020 | 01.02.2020 | Faktúra | |||||
20201000392020 | Elsevier B.V.-Sándorová publikovanie článku | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Elsevier B.V. | 2 370,00 € | 15.01.2020 | 01.02.2020 | Faktúra | ||||||
20201000412020 | Informa UK-Vojteková,Vojtek-publikovanie čl | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Informa UK Limited | 885,00 € | 16.01.2020 | 01.02.2020 | Faktúra | ||||||
20201000432020 | Bugárová-nájom 2/2020 Hanna Shvaba | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Bugárová Petra | 400,00 € | 16.01.2020 | 01.02.2020 | Faktúra | ||||||
20191064542019 | VÚB-platby cez terminál 12/2019 ŠD Zobor | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | VŠEOBECNÁ ÚVEROVÁ BANKA | 31320155 | 23,11 € | 14.01.2020 | 01.02.2020 | Faktúra | |||||
20191064552019 | VÚB-platby cez terminál 12/2019 ŠD NR | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | VŠEOBECNÁ ÚVEROVÁ BANKA | 31320155 | 28,64 € | 14.01.2020 | 01.02.2020 | Faktúra | |||||
20201000302020 | ADISERVIS-predplatné r. 2020 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ADISERVIS s.r.o. | 28367499 | 30,00 € | 10.01.2020 | 04.02.2020 | Faktúra | |||||
20201000402020 | UKF UJ-občerstvenie výročná porada ŠD | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | UKF v Nitre | 0015716 | 308,44 € | 13.01.2020 | 04.02.2020 | Faktúra | |||||
20201000422020 | Common GRN-Boltižiar konfer.popl. | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Common Ground Research | 632,74 € | 16.01.2020 | 04.02.2020 | Faktúra | ||||||
20201000542020 | Ostravská univerzita-Bauko konferenčný popl | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | OSTRAVSKÁ UNIVERZITA | 61988987 | 100,00 € | 17.01.2020 | 04.02.2020 | Faktúra | |||||
20201000552020 | Ostravská univerzita-Presinszký konf. popl | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | OSTRAVSKÁ UNIVERZITA | 61988987 | 100,00 € | 17.01.2020 | 04.02.2020 | Faktúra | |||||
20201000562020 | Ostravská univerzita- Angyal konf. popl | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | OSTRAVSKÁ UNIVERZITA | 61988987 | 100,00 € | 17.01.2020 | 04.02.2020 | Faktúra | |||||
20201000612020 | IATED-Radics-vrátený popl. za publikovanie | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | IATED Academy | 243,80 € | 20.01.2020 | 04.02.2020 | Faktúra | ||||||
20191064762019 | Gastrochem-oprava umývačky riadu UJ | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Gastrochem, s.r.o. | 46433759 | 612,35 € | 15.01.2020 | 05.02.2020 | Faktúra | |||||
20191064782019 | Corado-odborná prehl. a revízia EZS ŠD NR,Z | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Corado Elektrik, s.r.o. | 36518174 | 1 050,00 € | 15.01.2020 | 05.02.2020 | Faktúra | |||||
20191064842019 | Daňový úrad-daň z motor. vozidiel r.2019 UJ | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | DAŇOVÝ ÚRAD | 347,14 € | 20.01.2020 | 05.02.2020 | Faktúra | ||||||
20201000322020 | CS-FRUIT-potraviny | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | CS-FRUIT s.r.o. | 34126686 | 34,59 € | 15.01.2020 | 05.02.2020 | Faktúra | |||||
20201000332020 | TOPEC-potraviny | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Topoľčianske pekárne a cukrárne | 31412408 | 19,25 € | 15.01.2020 | 05.02.2020 | Faktúra |