Faktúry
Počet záznamov: 5174
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20201049502020 | ARGEMATIC-káva | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ARGEMATIC, spol. s r.o. | 31441912 | 129,60 € | 16.12.2020 | 07.01.2021 | Faktúra | |||||
20201003542020 | Argematic-nájom kávovarov 1/2020 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ARGEMATIC, spol. s r.o. | 31441912 | 120,00 € | 05.02.2020 | 04.03.2020 | Faktúra | |||||
20201005892020 | Argematic-nájom kávovarov 2/2020 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ARGEMATIC, spol. s r.o. | 31441912 | 120,00 € | 03.03.2020 | 21.03.2020 | Faktúra | |||||
20201010162020 | Argematic-nájom kávovarov 3/2020 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ARGEMATIC, spol. s r.o. | 31441912 | 120,00 € | 07.04.2020 | 05.05.2020 | Faktúra | |||||
20201012152020 | Argematic-nájom kávovarov 4/2020 UJ,Bufety | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ARGEMATIC, spol. s r.o. | 31441912 | 120,00 € | 05.05.2020 | 29.05.2020 | Faktúra | |||||
20201015922020 | Argematic-nájom kávovarov 5/2020 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ARGEMATIC, spol. s r.o. | 31441912 | 120,00 € | 03.06.2020 | 20.06.2020 | Faktúra | |||||
20201021112020 | Argematic-prenájom kávovarov 6/2020 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ARGEMATIC, spol. s r.o. | 31441912 | 120,00 € | 07.07.2020 | 25.07.2020 | Faktúra | |||||
20201047612020 | ARKA SLOVAKIA-metrový textil | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Arka Slovakia, s.r.o. | 36197459 | 158,23 € | 09.12.2020 | 01.01.2021 | Faktúra | |||||
20201043742020 | ARKA-výtvarnícky materiál | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ARKA, a.s. | 36523496 | 499,98 € | 26.11.2020 | 23.12.2020 | Faktúra | |||||
20201046542020 | ARS Musica-konz. a poradenstvo k odb.publik | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Ars Musica, o.z. | 42361729 | 650,00 € | 07.12.2020 | 01.01.2021 | Faktúra | |||||
20201002362020 | ART PRINT CORGOŇ-tričká s potlačou | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Vladimír Fuska ART PRINT- | 33705381 | 708,48 € | 04.02.2020 | 22.02.2020 | Faktúra | |||||
20201004362020 | Artea-Uhláriková poplatok za kurz | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Občianske združenie Artea | 42139201 | 170,00 € | 19.02.2020 | 11.03.2020 | Faktúra | |||||
20201039352020 | ASAP-translation-preklad do AJ | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ASAP-translation s.r.o. | 35936339 | 759,00 € | 10.11.2020 | 04.12.2020 | Faktúra | |||||
20201000022020 | Asociácia hotelov-členský poplat.r.2020 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Asociácia hotelov a reštaurácií SR | 00623491 | 150,00 € | 08.01.2020 | 24.01.2020 | Faktúra | |||||
20201037862020 | Asociácia komun.ekonómov-Hudáková konf.popl | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Asociácia komunálnych ekonómov | 35677091 | 120,00 € | 03.11.2020 | 20.11.2020 | Faktúra | |||||
20201037882020 | Asociácia komun.ekonómov-Papcunová konf.pop | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Asociácia komunálnych ekonómov | 35677091 | 120,00 € | 03.11.2020 | 20.11.2020 | Faktúra | |||||
20201037892020 | Asociácia komun.ekonómov-Urbaníková konf.p | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Asociácia komunálnych ekonómov | 35677091 | 120,00 € | 03.11.2020 | 20.11.2020 | Faktúra | |||||
20201043472020 | Asociácia UTV-členský poplatok r. 2020 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Asociácia univerzít tretieho veku | 30801451 | 100,00 € | 26.11.2020 | 12.12.2020 | Faktúra | |||||
20201002532020 | Asociácia vzdel. v soc.práci-členské r.2020 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Asociácia vzdelávateľov v sociálnej | 37846591 | 200,00 € | 04.02.2020 | 22.02.2020 | Faktúra | |||||
20201041762020 | Asociatia LUMEN-Lenghart konf.poplatok | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Asociatia Lumen | 13720372 | 35,00 € | 19.11.2020 | 05.12.2020 | Faktúra | |||||
20201041752020 | Asocitia RO Sport and Art-Czaková+kol.-publ | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ASOCIATIA RO SPORT & ART | 42884514 | 100,00 € | 19.11.2020 | 05.12.2020 | Faktúra | |||||
20201018962020 | ATC metod prof.-Jedličková poplatok za kurz | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ATC metod prof.Feuersteina | 4610431 | 376,49 € | 23.06.2020 | 10.07.2020 | Faktúra | |||||
20201002592020 | AUDIO ENGENEERING-online predplatné r. 2020 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Audio Engineering Society | 52,00 € | 06.02.2020 | 22.02.2020 | Faktúra | ||||||
20201025632020 | AURA TRADE-skrinka s alarmom k defibril. | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | AURA TRADE, s.r.o. | 44733721 | 207,60 € | 20.08.2020 | 09.09.2020 | Faktúra | |||||
20201006292020 | Auto Nitra-oprava auta NR 588DV | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | AUTO NITRA | 31423019 | 531,31 € | 04.03.2020 | 25.03.2020 | Faktúra | |||||
20191063822019 | Auto Nitra-oprava auta NR588DV | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | AUTO NITRA | 31423019 | 1 390,48 € | 07.01.2020 | 25.01.2020 | Faktúra | |||||
20201030832020 | Auto Nitra-oprava servoriadenie NR 588DV | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | AUTO NITRA | 31423019 | 880,84 € | 30.09.2020 | 17.10.2020 | Faktúra | |||||
20201023282020 | AUTO NITRA-ťažné zariadenie NR-588DV | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | AUTO NITRA | 31423019 | 386,30 € | 23.07.2020 | 12.08.2020 | Faktúra | |||||
20191063762019 | Autodoprava Porubský-preprava študentov | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Autodoprava Porubský | 34869417 | 1 029,80 € | 07.01.2020 | 25.01.2020 | Faktúra | |||||
20191064192019 | Autodoprava Porubský-preprava študentov | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Autodoprava Porubský | 34869417 | 141,00 € | 09.01.2020 | 25.01.2020 | Faktúra |