Faktúry
Počet záznamov: 5174
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20191064812019 | Bóna-obedy konferencia Erasmus | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Ing. Bóna Ľuboš | 33638063 | 319,68 € | 16.01.2020 | 07.02.2020 | Faktúra | |||||
20191064832019 | ZVS-voda,stočné,zr.voda 12/2019 ŠD Brez.Háj | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZÁPADOSLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNO | 36550949 | 682,80 € | 17.01.2020 | 07.02.2020 | Faktúra | |||||
20191064922019 | Tomcamp-odvoz kuchynského odpadu 11-12/2019 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TOMCAMP s..r.o. | 46463437 | 538,08 € | 20.01.2020 | 08.02.2020 | Faktúra | |||||
20191064952019 | Obec Patince-správa budov 12/2019 Patince | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | OBEC PATINCE | 00306631 | 450,00 € | 22.01.2020 | 08.02.2020 | Faktúra | |||||
20201000152020 | UKF UJ-občerstvenie novoročné stretnutie | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | UKF v Nitre | 0015716 | 870,00 € | 10.01.2020 | 31.01.2020 | Faktúra | |||||
20201000282020 | CLEANING-profesionálna práčka | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | CLEANING spol. s r.o. | 31571441 | 2 868,00 € | 14.01.2020 | 05.02.2020 | Faktúra | |||||
20201000352020 | BELUMI PUMPY-obehové čerpadlá | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Belumi pumpy, s.r.o. | 34148451 | 1 304,29 € | 14.01.2020 | 06.02.2020 | Faktúra | |||||
20201000362020 | Allianz-úrazové poistenie prev.osôb r.2020 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ALLIANZ-SLOVENSKÁ POISŤOVŃA | 00151700 | 107,28 € | 15.01.2020 | 08.02.2020 | Faktúra | |||||
20201000372020 | Tax-audit-priebežné over.účtovníctva r.2019 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TAX-AUDIT Slovensko, spol. s r.o. | 36219835 | 1 440,00 € | 14.01.2020 | 08.02.2020 | Faktúra | |||||
20201000382020 | EUA-členský poplatok r. 2020 rektor | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | European University Association | 3 451,00 € | 15.01.2020 | 08.02.2020 | Faktúra | ||||||
20201000442020 | METRO-potraviny | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | METRO Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 221,34 € | 16.01.2020 | 07.02.2020 | Faktúra | |||||
20201000452020 | METRO-potraviny | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | METRO Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 80,90 € | 16.01.2020 | 07.02.2020 | Faktúra | |||||
20201000462020 | METRO-potraviny | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | METRO Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 226,94 € | 16.01.2020 | 07.02.2020 | Faktúra | |||||
20201000472020 | Allianz-povinné zmluvné poist. aut r.2020 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ALLIANZ-SLOVENSKÁ POISŤOVŃA | 00151700 | 1 274,79 € | 16.01.2020 | 08.02.2020 | Faktúra | |||||
20201000482020 | UKF ŠD-ubytovanie zah.lektor 1/2020 Kozmács | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | UKF v Nitre | 00157716 | 450,00 € | 16.01.2020 | 07.02.2020 | Faktúra | |||||
20201000492020 | Allianz-havarijné poist. vozidiel r.2020 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ALLIANZ-SLOVENSKÁ POISŤOVŃA | 00151700 | 2 730,90 € | 16.01.2020 | 08.02.2020 | Faktúra | |||||
20201000502020 | AB ART press-grafické spracovanie prezentác | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Vydavateľstvo AB ART pres,s.r.o. | 45470847 | 790,00 € | 16.01.2020 | 06.02.2020 | Faktúra | |||||
20201000512020 | Axasoft-elektronická stravná poukáž. 1/2020 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | AXASOFT, a.s. | 35738219 | 31 850,28 € | 16.01.2020 | 08.02.2020 | Faktúra | |||||
20201000522020 | Axasoft-elektronická stravná poukáž. 1/2020 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | AXASOFT, a.s. | 35738219 | 4 709,29 € | 16.01.2020 | 08.02.2020 | Faktúra | |||||
20201000532020 | Aig Turizm Seyahat Kongre-Sirotkin konf.pop | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Aig Turizm Seyahat Kongre | 1 650,00 € | 16.01.2020 | 06.02.2020 | Faktúra | ||||||
20201000582020 | UKF UJ-občerstvenie školenie pedagógov | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | UKF v Nitre | 0015716 | 46,64 € | 17.01.2020 | 07.02.2020 | Faktúra | |||||
20201000592020 | Premium-poistenie budov a majetku r.2020 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | PREMIUM Insurance Company Limited | 50659669 | 5 645,56 € | 17.01.2020 | 08.02.2020 | Faktúra | |||||
20201000602020 | IS4U-zabezp.licencie a podpory modulov UIS | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | IS4U, s.r.o. | 29205336 | 23 600,00 € | 20.01.2020 | 08.02.2020 | Faktúra | |||||
20201000622020 | METRO-potraviny | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | METRO Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 246,68 € | 20.01.2020 | 11.02.2020 | Faktúra | |||||
20201000632020 | Službyt-nájom 2/2020 Zvolenská | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLUŽBYT NITRA, s.r.o. | 31447929 | 100,72 € | 20.01.2020 | 08.02.2020 | Faktúra | |||||
20201000642020 | Službyt-nájom 2/2020 Škultétyho | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLUŽBYT NITRA, s.r.o. | 31447929 | 114,08 € | 20.01.2020 | 08.02.2020 | Faktúra | |||||
20201000652020 | OSBD-nájom 2/2020 Nábr.Mládeže | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | OKRESNÉ STAVEBNÉ A BYTOVÉ DRUŽSTVO | 36526029 | 150,28 € | 20.01.2020 | 08.02.2020 | Faktúra | |||||
20201000662020 | Správa bytov-nájom 1/2020 Lomnická 38/1 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Správa bytov K and H, s.r.o. | 46473041 | 117,01 € | 20.01.2020 | 08.02.2020 | Faktúra | |||||
20201000672020 | L.K.PERMANENT-predplatné r. 2020 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | L.K.PERMANENT spol. s r. o. | 31352782 | 16,28 € | 20.01.2020 | 31.01.2020 | Faktúra | |||||
20201000682020 | Správa bytov-nájom 1/2020 Lomnická 38/4 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Správa bytov K and H, s.r.o. | 46473041 | 116,08 € | 20.01.2020 | 08.02.2020 | Faktúra |