Faktúra č. 20251013742025

Obstarávateľ
  • Názov: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
  • IČO: 00157716
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20251013742025
  • Popis fakturovaného plnenia: XENEX-Rekonštrukcia ubyt.bloku ŠD Nitra UKF
  • Dátum doručenia: 15.06.2025
  • Celková hodnota: 143 849,90 €
  • Identifikácia zmluvy: ZML/1/2024/191006/z:884
  • Identifikácia objednávky: 4500064388
  • Dátum zverejnenia: 10.07.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
4500064388 Zhotovenie stavebného diela: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 00157716 XENEX, s.r.o. 36416291 6 229 € 29.05.2025 03.06.2025 Ing. Dagmar Šmida Trnáková vedúca OOB Objednávka
Tlačiť