Faktúra č. 20251003842025

Obstarávateľ
  • Názov: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
  • IČO: 00157716
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20251003842025
  • Popis fakturovaného plnenia: Ing.PETER GERŠI - kotúč.rezačka,rot.rezačka
  • Dátum doručenia: 12.03.2025
  • Celková hodnota: 80,42 €
  • Identifikácia zmluvy: čl.8 ods. 2a1) Smer.o VO 11/22
  • Identifikácia objednávky: 4500063847
  • Dátum zverejnenia: 02.04.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
4500063847 Kotúčová rezačka papiera KW-triO 460 A3 Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 00157716 Ing.Peter Gerši GCTECH 36880574 80 € 07.03.2025 14.03.2025 Ing. Dagmar Šmida Trnáková vedúca OOB Objednávka
Tlačiť