Faktúra č. 20231028792023

Obstarávateľ
  • Názov: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
  • IČO: 00157716
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20231028792023
  • Popis fakturovaného plnenia: AIR kompresory-oprava lab.prístroja
  • Dátum doručenia: 07.11.2023
  • Celková hodnota: 1 260,00 €
  • Identifikácia zmluvy: Smer.VOaN 11/2022,čl.8,ods.2a2
  • Identifikácia objednávky: 4500060339
  • Dátum zverejnenia: 30.11.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
4500060339 oprava laboratórneho prístorja Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 00157716 AIR kompresory, s.r.o. 46474021 1 260 € 27.09.2023 03.10.2023 Ing. Dagmar Trnáková vedúca OOB Objednávka
Tlačiť