Faktúra č. 20211042182021
Obstarávateľ
- Názov: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
- IČO: 00157716
Dodávateľ
- Názov: ŠKROBÁNEK O.P.C.D.TEPLIČKA N.VÁHOM
- IČO:
- Adresa: ,
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20211042182021
- Popis fakturovaného plnenia: Škrobánek-úradné overenie spotreby paliva
- Dátum doručenia: 17.12.2021
- Celková hodnota: 1 020,24 €
- Identifikácia zmluvy: sm.o VO č.10/2019,čl.8,ods.2a
- Identifikácia objednávky: 4500056461
- Dátum zverejnenia: 05.01.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4500056461 | Prelitrovanie - Ford Transit NR 484 GR | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ŠKROBÁNEK O.P.C.D.TEPLIČKA N.VÁHOM | 14255791 | 1 020 € | 08.12.2021 | 12.12.2021 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Objednávka |