Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6023
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4500058926 | Prenájom vedľajšej ľadovej plochy | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | HHK s.r.o | 46341005 | 0,00 € | 14.02.2023 | 18.02.2023 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Objednávka | |||
4500059364 | Zabezpečenie ubytovania | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Zámocká koruna u Hoffera, s.r.o. | 53979770 | 0,00 € | 20.04.2023 | 25.04.2023 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Objednávka | |||
4500060483 | Lavička na cvičenie Body Craft F602 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | inSPORTline s.r.o. | 36311723 | 0,00 € | 12.10.2023 | 21.10.2023 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Objednávka | |||
4500060724 | Klávesové kombo Roland KC 400 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Big Music s.r.o. | 48136255 | 0,00 € | 02.11.2023 | 07.11.2023 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Objednávka | |||
4500060834 | Sela Varios Brown Cajon | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MUZIKER, a.s. | 35840773 | 0,00 € | 14.11.2023 | 18.11.2023 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Objednávka | |||
20231000442023 | Mesto Nitra-nájom r.2023 parkovisko Kraskov | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MESTO NITRA | 00308307 | 0,03 € | 19.01.2023 | 08.02.2023 | Faktúra | |||||
20231029582023 | VÚB-platby cez terminál 10/2023 Brez.Háj PČ | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | VŠEOBECNÁ ÚVEROVÁ BANKA | 31320155 | 0,05 € | 09.11.2023 | 01.12.2023 | Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. | Faktúra | ||||
20231024332023 | VÚB-platby cez terminál 9/2023 ŠD Brez.Háj | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | VŠEOBECNÁ ÚVEROVÁ BANKA | 31320155 | 0,15 € | 09.10.2023 | 27.10.2023 | Faktúra | |||||
20231024302023 | VÚB-platby cez terminál 9/2023 ŠD Zobor PČ | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | VŠEOBECNÁ ÚVEROVÁ BANKA | 31320155 | 0,33 € | 09.10.2023 | 27.10.2023 | Faktúra | |||||
20231034992023 | VÚB-platby cez terminál 11/2023 ŠD Br.Háj P | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | VŠEOBECNÁ ÚVEROVÁ BANKA | 31320155 | 0,39 € | 11.12.2023 | 29.12.2023 | PaedDr. Stanislav Azor, PhD. | vedúci ÚTVŠ | Faktúra | |||
20231001852023 | VÚB-platby cez terminál 1/2023 ŠD Brez.Háj | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | VŠEOBECNÁ ÚVEROVÁ BANKA | 31320155 | 0,80 € | 10.02.2023 | 04.03.2023 | Faktúra | |||||
20231000452023 | Mesto Nitra-nájom r.2023 parkovisko Kraskov | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MESTO NITRA | 00308307 | 1,00 € | 19.01.2023 | 08.02.2023 | Faktúra | |||||
20231000462023 | Mesto Nitra-nájom r.2023 chodník ŠD Zobor | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MESTO NITRA | 00308307 | 1,00 € | 19.01.2023 | 08.02.2023 | Faktúra | |||||
20231024282023 | VÚB-platby cez terminál 9/2023 ŠD Nitra PČ | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | VŠEOBECNÁ ÚVEROVÁ BANKA | 31320155 | 1,44 € | 09.10.2023 | 27.10.2023 | Faktúra | |||||
4500060975 | Slovenský národopis r. 2024 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLOVENSKÁ POŠTA | 36631124 | 1,99 € | 15.11.2023 | 03.12.2023 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Objednávka | |||
20231003502023 | VÚB-platby cez terminál 2/2023 ŠD Brez.Háj | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | VŠEOBECNÁ ÚVEROVÁ BANKA | 31320155 | 2,09 € | 09.03.2023 | 29.03.2023 | Faktúra | |||||
20231013172023 | VÚB-platby cez terminál 5/2023 ŠD Br.háj PČ | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | VŠEOBECNÁ ÚVEROVÁ BANKA | 31320155 | 2,09 € | 09.06.2023 | 30.06.2023 | Faktúra | |||||
4500059652 | 32. Guličkové pero na pružine | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 2,10 € | 08.06.2023 | 13.06.2023 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Objednávka | |||
20231015232023 | TSV PAPIER-kancelársky materiál | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 2,10 € | 26.06.2023 | 14.07.2023 | Faktúra | |||||
20231006982023 | VUB-platby cez terminál 3/2023 ŠD Brez.Háj | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | VŠEOBECNÁ ÚVEROVÁ BANKA | 31320155 | 2,11 € | 12.04.2023 | 03.05.2023 | Faktúra |