Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 6023

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
20231024932023 ZSE-el.energia 9/2023 Štefánikova Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 00157716 ZSE Energia, a.s. 36677281 1 124,62 € 10.10.2023 28.10.2023 Faktúra
20231024952023 REVIS-SERVIS - tonery Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 00157716 REVIS-SERVIS, spol. s r.o. 36657719 260,40 € 10.10.2023 31.10.2023 Faktúra
20231024982023 ZSE-el.energia 9/2023 ul.Draž.2 Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 00157716 ZSE Energia, a.s. 36677281 3 211,31 € 10.10.2023 28.10.2023 Faktúra
20231024992023 REVIS-SERVIS - tonery Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 00157716 REVIS-SERVIS, spol. s r.o. 36657719 126,00 € 10.10.2023 31.10.2023 Faktúra
20231025002023 REVIS-SERVIS - tonery Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 00157716 REVIS-SERVIS, spol. s r.o. 36657719 90,00 € 10.10.2023 31.10.2023 Faktúra
20231025012023 ZSE-el.energia 9/2023 Dražovská 4 Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 00157716 ZSE Energia, a.s. 36677281 7 442,80 € 10.10.2023 28.10.2023 Faktúra
20231025022023 REVIS-SERVIS - tonery Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 00157716 REVIS-SERVIS, spol. s r.o. 36657719 1 113,60 € 10.10.2023 31.10.2023 Faktúra
20231025032023 ZSE-el.energia 9/2023 Nábr.Ml.1340 Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 00157716 ZSE Energia, a.s. 36677281 11 217,31 € 10.10.2023 28.10.2023 Faktúra
20231025072023 REVIS-SERVIS - tonery Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 00157716 REVIS-SERVIS, spol. s r.o. 36657719 3 721,20 € 10.10.2023 31.10.2023 Faktúra
20231025102023 ZSE-el.energia 9/2023 Kraskova Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 00157716 ZSE Energia, a.s. 36677281 1 314,11 € 10.10.2023 28.10.2023 Faktúra
20231024782023 Messer-nájom plynových fliaš 9/2023 Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 00157716 MESSER TATRAGAS, spol. s r.o. 00685852 59,40 € 10.10.2023 04.11.2023 MVDr. Martin Kožár, PhD.. spoluriešiteľ APVV Faktúra
20231024972023 REVIS-SERVIS - tonery Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 00157716 REVIS-SERVIS, spol. s r.o. 36657719 189,60 € 10.10.2023 03.11.2023 Ing. Róbert Schréter, PhD. kvestor Faktúra
20231025052023 REVIS-SERVIS - tonery Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 00157716 REVIS-SERVIS, spol. s r.o. 36657719 1 504,80 € 10.10.2023 03.11.2023 Ing. Róbert Schréter PhD. kvestor Faktúra
20231025062023 REVIS-SERVIS - tonery Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 00157716 REVIS-SERVIS, spol. s r.o. 36657719 154,80 € 10.10.2023 03.11.2023 Ing. Róbert Schréter PhD. kvestor Faktúra
20231025082023 MAJSTER PAPIER - hubky,PE vrecia Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 00157716 PhDr.Gabriela Spišáková 33768897 77,04 € 10.10.2023 31.10.2023 Ing. Róbert Schréter PhD. kvestor Faktúra
20231025092023 ZSE-el.energia 9/2023 ŠD Brez.Háj Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 00157716 ZSE Energia, a.s. 36677281 5 657,51 € 10.10.2023 31.10.2023 Ing. Róbert Schréter PhD. kvestor Faktúra
20231025112023 Wasco-pranie 9/2023 ŠD Zobor Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 00157716 WASCO –družstvo 48079707 131,40 € 10.10.2023 31.10.2023 Ing. Róbert Schréter PhD. kvestor Faktúra
20231025122023 Wasco-pranie 9/2023 ŠD Nitra Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 00157716 WASCO –družstvo 48079707 1 248,24 € 10.10.2023 31.10.2023 doc. MVDr. Viera Karaffová,PhD. vedúca projektu Faktúra
20231025132023 Wasco-pranie 9/2023 ŠD Brez.Háj Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 00157716 WASCO –družstvo 48079707 585,48 € 10.10.2023 31.10.2023 doc. MVDr. Viera Karaffová,PhD. vedúca projektu Faktúra
20231025142023 Wasco-pranie talárov 9/2023 FPV Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 00157716 WASCO –družstvo 48079707 503,16 € 10.10.2023 03.11.2023 doc. MVDr. Viera Karaffová,PhD. vedúca projektu Faktúra