Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6023
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20231030772023 | SLOVENSKÁ POŠTA - predplatné r. 2024 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLOVENSKÁ POŠTA | 36631124 | 29,00 € | 15.11.2023 | 18.11.2023 | Faktúra | |||||
20231030782023 | SLOVENSKÁ POŠTA - predplatné r. 2024 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLOVENSKÁ POŠTA | 36631124 | 44,50 € | 15.11.2023 | 18.11.2023 | Faktúra | |||||
20231030792023 | SLOVENSKÁ POŠTA - predplatné r. 2024 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLOVENSKÁ POŠTA | 36631124 | 303,64 € | 15.11.2023 | 18.11.2023 | Faktúra | |||||
20231030802023 | REVIS-SERVIS - tonery | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | REVIS-SERVIS, spol. s r.o. | 36657719 | 883,20 € | 15.11.2023 | 07.12.2023 | Faktúra | |||||
20231030812023 | SLOVENSKÁ POŠTA - predplatné r. 2024 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLOVENSKÁ POŠTA | 36631124 | 60,00 € | 15.11.2023 | 18.11.2023 | Faktúra | |||||
20231030842023 | SLOVENSKÁ POŠTA - predplatné r. 2024 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLOVENSKÁ POŠTA | 36631124 | 735,37 € | 15.11.2023 | 18.11.2023 | Faktúra | |||||
20231031332023 | FN-nájom hnuteľného majetku 10/2023 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | FAKULTNÁ NEMOCNICA NITRA | 17336007 | 38,72 € | 15.11.2023 | 07.12.2023 | Faktúra | |||||
4500060848 | fitlopta Stormred Gymball 65 red | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 116,39 € | 15.11.2023 | 19.11.2023 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Objednávka | |||
4500060849 | perkusie BOOMWHACKERS BWMP | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 163,30 € | 15.11.2023 | 19.11.2023 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Objednávka | |||
4500060850 | Tlačiarenské práce - Publikácia č.2 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Michal Vaško - VYDAVATEĽSTVO | 31291228 | 129,80 € | 15.11.2023 | 19.11.2023 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Objednávka | |||
4500060851 | Tlačiarenské práce - Publikácia č.8 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Michal Vaško - VYDAVATEĽSTVO | 31291228 | 2 009,65 € | 15.11.2023 | 19.11.2023 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Objednávka | |||
4500060854 | Diár Double Black s potlačou | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Adverti, s. r. o. | 47140941 | 424,94 € | 15.11.2023 | 25.11.2023 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Objednávka | |||
4500060855 | 1. Bezzrkadov. fotoaparát +objektív SONY | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | FaxCopy Pro s.r.o. | 47076178 | 3 019,00 € | 15.11.2023 | 25.11.2023 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Objednávka | |||
20231030662023 | SLOVART-G.T.G. - nákup publikácií | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLOVART - G.T.G. s.r.o. | 31346359 | 247,56 € | 15.11.2023 | 08.12.2023 | Faktúra | |||||
20231030672023 | ALZA-balančné podložky | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 256,58 € | 15.11.2023 | 09.12.2023 | Faktúra | |||||
20231030712023 | REVIS-SERVIS - tonery | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | REVIS-SERVIS, spol. s r.o. | 36657719 | 134,40 € | 15.11.2023 | 08.12.2023 | Faktúra | |||||
20231030722023 | DMC-tlač publikácie Studia Historica Nitrie | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | DMC, s.r.o. | 36777455 | 491,26 € | 15.11.2023 | 07.12.2023 | Faktúra | |||||
20231030852023 | SLOVENSKÁ POŠTA - predplatné r. 2024 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLOVENSKÁ POŠTA | 36631124 | 71,16 € | 15.11.2023 | 18.11.2023 | Faktúra | |||||
20231030862023 | TSV PAPIER - kancelárske potreby | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 201,50 € | 15.11.2023 | 08.12.2023 | Faktúra | |||||
20231030902023 | TSV PAPIER - kancelárske potreby | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 275,95 € | 15.11.2023 | 08.12.2023 | Faktúra |