Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 6436

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
20221030402022 TSV PAPIER-kancelársky materiál Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 00157716 TSV PAPIER Tibor Varga 32627211 197,88 € 24.10.2022 18.11.2022 Faktúra
20221030412022 MP-SOFT-registračný popl. Gaudeamus 2022 Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 00157716 MP-Soft, a.s. 44014040 2 659,30 € 24.10.2022 15.11.2022 Faktúra
20221030422022 MDPI-Hlisníková publikovanie článku Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 00157716 MDPI AG 11569494 1 363,23 € 24.10.2022 10.11.2022 Faktúra
20221030432022 TRANSDATA-bezkontaktné čipové karty Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 00157716 TransData s.r.o. 35741236 3 600,00 € 24.10.2022 15.11.2022 Faktúra
20221030442022 TSV PAPIER-kancelársky materiál Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 00157716 TSV PAPIER Tibor Varga 32627211 302,64 € 24.10.2022 18.11.2022 Faktúra
20221030452022 TSV PAPIER-kancelársky materiál Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 00157716 TSV PAPIER Tibor Varga 32627211 73,64 € 24.10.2022 18.11.2022 Faktúra
20221030472022 TSV PAPIER-kancelársky materiál Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 00157716 TSV PAPIER Tibor Varga 32627211 118,16 € 24.10.2022 18.11.2022 Faktúra
20221030482022 CENTRALCHEM-chemikálie Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 00157716 CENTRALCHEM,s.r.o. 51324440 7,20 € 24.10.2022 18.11.2022 Faktúra
20221030512022 OMV-phl, umytie auta 10/2022 Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 00157716 OMV SLOVENSKO 00604381 1 649,50 € 24.10.2022 12.11.2022 Faktúra
20221030522022 Moto Jas-srvisná prehliadka auta NR 992HN Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 00157716 MOTO JAS S.R.O. 36547964 364,10 € 24.10.2022 15.11.2022 Faktúra
20221030552022 Moto Jas-srvisná prehliadka auta NR 404HY Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 00157716 MOTO JAS S.R.O. 36547964 93,38 € 24.10.2022 15.11.2022 Faktúra
4500058429 24. PCAIO 4|HP PC AiO 24-dp0004nc,LCD 23 Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 00157716 MICROCOMP Computersystém s r.o. 31410952 3 350,64 € 24.10.2022 30.10.2022 Ing. Dagmar Trnáková vedúca OOB Objednávka
4500058419 Dodávka a montáž izolačného 3-ojskla Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 00157716 A.T.S.spol s r.o. 31439039 1 740,00 € 21.10.2022 25.10.2022 Ing. Dagmar Trnáková vedúca OOB Objednávka
20221030042022 PILA-pridelenie DOI identifikátor 1-9/2022 Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 00157716 Publishers International Linking 145,27 € 21.10.2022 11.11.2022 Faktúra
20221030072022 Službyt-nájom 11/2022 Škultétyho Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 00157716 SLUŽBYT NITRA, s.r.o. 31447929 144,10 € 21.10.2022 08.11.2022 Faktúra
20221030082022 Službyt-nájom 11/2022 Zvolenská Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 00157716 SLUŽBYT NITRA, s.r.o. 31447929 206,28 € 21.10.2022 08.11.2022 Faktúra
20221030092022 OSBD-nájom 11/2022 Nábr.Mládeže Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 00157716 OKRESNÉ STAVEBNÉ A BYTOVÉ DRUŽSTVO 36526029 164,85 € 21.10.2022 08.11.2022 Faktúra
20221030102022 Správa bytov-nájom 10/2022 Lomnická 38/1 Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 00157716 Správa bytov K and H, s.r.o. 46473041 117,01 € 21.10.2022 08.11.2022 Faktúra
20221030112022 Správa bytov-nájom 10/2022 Lomnická 38/4 Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 00157716 Správa bytov K and H, s.r.o. 46473041 116,08 € 21.10.2022 08.11.2022 Faktúra
20221030122022 SVB-nájom 11/2022 Karpatská Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 00157716 Spoločenstvo vlastnikov bytov 36113972 125,00 € 21.10.2022 08.11.2022 Faktúra