Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6436
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20221033142022 | VÚB-platby cez terminál 10/2022 ŠD Zobor | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | VŠEOBECNÁ ÚVEROVÁ BANKA | 31320155 | 77,77 € | 09.11.2022 | 01.12.2022 | Faktúra | |||||
20221033152022 | VÚB-platby cez terminál 10/2022 ŠD Zobor PČ | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | VŠEOBECNÁ ÚVEROVÁ BANKA | 31320155 | 4,24 € | 09.11.2022 | 01.12.2022 | Faktúra | |||||
20221033162022 | CLEAN TONERY-tonery | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 306,96 € | 09.11.2022 | 03.12.2022 | Faktúra | |||||
20221033172022 | CLEAN TONERY-tonery | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 161,40 € | 09.11.2022 | 30.11.2022 | Faktúra | |||||
20221033182022 | VÚB-platby cez terminál 10/2022 ŠD Brez.Háj | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | VŠEOBECNÁ ÚVEROVÁ BANKA | 31320155 | 29,62 € | 09.11.2022 | 01.12.2022 | Faktúra | |||||
20221033192022 | VÚB-platby cez term.10/2022 ŠD Brez.Háj PČ | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | VŠEOBECNÁ ÚVEROVÁ BANKA | 31320155 | 0,90 € | 09.11.2022 | 01.12.2022 | Faktúra | |||||
20221033202022 | JMF ZOO-strava,prenájom, prehl.múzea | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | JEDNOTNÝ MAJETKOVÝ FOND | 30779618 | 4 488,35 € | 09.11.2022 | 03.12.2022 | Faktúra | |||||
20221033212022 | NTS-teplo 10/2022 UKF kanc.priestory | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | NITRIANSKA TEPLÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ A | 36550604 | 2 169,30 € | 09.11.2022 | 01.12.2022 | Faktúra | |||||
20221033222022 | NTS-teplo 10/2022 K-Bio | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | NITRIANSKA TEPLÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ A | 36550604 | 2 599,99 € | 09.11.2022 | 01.12.2022 | Faktúra | |||||
20221033232022 | CLEAN TONERY-tonery | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 479,76 € | 09.11.2022 | 01.12.2022 | Faktúra | |||||
20221033262022 | CLEAN TONERY-tonery | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 1 033,20 € | 09.11.2022 | 01.12.2022 | Faktúra | |||||
20221033432022 | CLEAN TONERY-tonery | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 331,80 € | 09.11.2022 | 01.12.2022 | Faktúra | |||||
20221033672022 | KVANT-laboratórny materiál | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | KVANT BRATISLAVA | 31398294 | 8 643,45 € | 09.11.2022 | 29.11.2022 | Faktúra | |||||
20221033822022 | NKS-biol.rozl.odpad 11/2022 Draž.2 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Nitrianske komunálne služby s.r.o. | 31436200 | 195,38 € | 09.11.2022 | 01.12.2022 | Faktúra | |||||
4500058539 | SSD disk | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | HENRYSO, s.r.o. | 50687115 | 101,84 € | 09.11.2022 | 15.11.2022 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Objednávka | |||
4500058537 | SSD disk | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | HENRYSO, s.r.o. | 50687115 | 96,68 € | 09.11.2022 | 15.11.2022 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Objednávka | |||
4500058536 | Redukcia | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | HENRYSO, s.r.o. | 50687115 | 629,05 € | 09.11.2022 | 15.11.2022 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Objednávka | |||
4500058535 | Tablet | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | HENRYSO, s.r.o. | 50687115 | 1 224,98 € | 09.11.2022 | 15.11.2022 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Objednávka | |||
20221033282022 | Moravské zemské muzeum-predplatné r.2022 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MORAVSKÉ ZEMSKE MUZEUM | 00094862 | 33,06 € | 09.11.2022 | 07.12.2022 | Faktúra | |||||
20221033442022 | CLEAN TONERY-tonery | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 284,40 € | 09.11.2022 | 07.12.2022 | Faktúra |