Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 6436

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
4500058587 Ubytovanie Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 00157716 UKF v Nitre 00157716 333,00 € 14.11.2022 19.11.2022 Ing. Dagmar Trnáková vedúca OOB Objednávka
4500058586 publikovanie článku v časopise Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 00157716 Magnanimitas 69887900 1 044,00 € 14.11.2022 18.11.2022 Ing. Dagmar Trnáková vedúca OOB Objednávka
4500058585 občerstvenie Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 00157716 Spojená škola 00161365 157,60 € 14.11.2022 18.11.2022 Ing. Dagmar Trnáková vedúca OOB Objednávka
4500058584 Oprava automatických dverí na FSVaZ Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 00157716 A.T.S.spol s r.o. 31439039 57,84 € 14.11.2022 18.11.2022 Ing. Dagmar Trnáková vedúca OOB Objednávka
4500058583 Publikovanie článku - Csáki (D) Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 00157716 Elsevier B.V. 1 140,00 € 14.11.2022 18.11.2022 Ing. Dagmar Trnáková vedúca OOB Objednávka
4500058582 Publikovanie článku - Maroš + kol. Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 00157716 Magnanimitas 69887900 1 044,00 € 14.11.2022 18.11.2022 Ing. Dagmar Trnáková vedúca OOB Objednávka
4500058581 Publikovanie článku - Kramáreková + kol. Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 00157716 COGNIZANT , LLC 1 227,20 € 14.11.2022 18.11.2022 Ing. Dagmar Trnáková vedúca OOB Objednávka
20221034102022 CONTEC PLUS-údržbársky materiáal Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 00157716 CONTEC PLUS, s.r.o. 35701374 515,53 € 14.11.2022 07.12.2022 Faktúra
20221034112022 SLOVART-G.T.G.-nákup publikácií Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 00157716 SLOVART - G.T.G. s.r.o. 31346359 84,13 € 14.11.2022 07.12.2022 Faktúra
20221034152022 CLEAN TONERY-tonery Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 00157716 CLEAN TONERY, s.r.o. 35891866 405,00 € 14.11.2022 07.12.2022 Faktúra
20221034162022 ORTV-údržbársky materiál Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 00157716 MARTIN MICHALKO ORTV NITRA 37861948 975,60 € 14.11.2022 08.12.2022 Faktúra
20221034532022 CLEAN TONERY-tonery Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 00157716 CLEAN TONERY, s.r.o. 35891866 1 476,24 € 14.11.2022 08.12.2022 Faktúra
20221033732022 CLEAN TONERY-tonery Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 00157716 CLEAN TONERY, s.r.o. 35891866 644,40 € 11.11.2022 01.12.2022 Faktúra
20221033742022 Klub dekanov-členské r.2022 FPVaI Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 00157716 KLUB DEKANOV FAKÚLT VYSOKÝCH ŠKÔL 35628243 67,00 € 11.11.2022 01.12.2022 Faktúra
20221033752022 Klub dekanov-členské r.2022 PF Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 00157716 KLUB DEKANOV FAKÚLT VYSOKÝCH ŠKÔL 35628243 67,00 € 11.11.2022 01.12.2022 Faktúra
20221033782022 Kníhkupectvo VIERA-nákup publikácií Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 00157716 KNÍHKUPECTVO VIERA 43909680 618,76 € 11.11.2022 30.11.2022 Faktúra
20221033792022 Kníhkupectvo VIERA-nákup publikácií Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 00157716 KNÍHKUPECTVO VIERA 43909680 164,31 € 11.11.2022 30.11.2022 Faktúra
20221033802022 PP INVEST-"Exteriérová úprava plôch ŠD BH" Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 00157716 PP INVEST, s.r.o. 36547522 83 335,92 € 11.11.2022 01.12.2022 Faktúra
20221033912022 ExNet-mes.kontrola EPS 11/2022 ŠD Nitra Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 00157716 ExNet s.r.o. 44821743 36,00 € 11.11.2022 03.12.2022 Faktúra
20221033922022 ExNet-mes.kontrola EPS 11/2022 TAH Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 00157716 ExNet s.r.o. 44821743 36,00 € 11.11.2022 03.12.2022 Faktúra