Všetky dokumenty
Počet záznamov: 7934
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20201038062020 | SUWECO-predplatné r. 2021 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Suweco CZ, s.r.o. | 25094769 | 105,40 € | 04.11.2020 | 28.11.2020 | Faktúra | |||||
20201038082020 | SUWECO-predplatné r. 2021 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Suweco CZ, s.r.o. | 25094769 | 25,10 € | 04.11.2020 | 01.12.2020 | Faktúra | |||||
20201038092020 | SUWECO-predplatné r. 2021 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Suweco CZ, s.r.o. | 25094769 | 133,30 € | 04.11.2020 | 01.12.2020 | Faktúra | |||||
20201038102020 | SUWECO-predplatné r. 2021 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Suweco CZ, s.r.o. | 25094769 | 51,20 € | 04.11.2020 | 01.12.2020 | Faktúra | |||||
20201038112020 | SUWECO-predplatné r. 2021 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Suweco CZ, s.r.o. | 25094769 | 56,20 € | 04.11.2020 | 01.12.2020 | Faktúra | |||||
20201038122020 | SUWECO-predplatné r. 2021 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Suweco CZ, s.r.o. | 25094769 | 26,10 € | 04.11.2020 | 01.12.2020 | Faktúra | |||||
20201038302020 | SWISS COFFEE-filter, čistiace tablety | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Swiss Coffee s. r. o. | 43771963 | 99,48 € | 04.11.2020 | 27.11.2020 | Faktúra | |||||
20201038072020 | SUWECO-predplatné r. 2021 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Suweco CZ, s.r.o. | 25094769 | 41,10 € | 04.11.2020 | 04.12.2020 | Faktúra | |||||
20201038292020 | MINERÁLNE VODY-balená voda, poháre | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MINERÁLNE VODY a.s. | 31711464 | 111,00 € | 04.11.2020 | 04.12.2020 | Faktúra | |||||
4500053684 | Mikrofon k PC Yenkee YMC 1020GY stolný | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ITSK, s.r.o. | 36556050 | 475,23 € | 03.11.2020 | 07.11.2020 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Objednávka | |||
4500053683 | USB WEBKAMERA Sandberg USB kamera Webcam | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ITSK, s.r.o. | 36556050 | 251,24 € | 03.11.2020 | 07.11.2020 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Objednávka | |||
4500053682 | Vyhotovenie digitálnych kópií | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Magyar Nemzeti Levéltár Országos | 566,00 € | 03.11.2020 | 07.11.2020 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Objednávka | ||||
4500053681 | Periodické oprávnené emisné meranie | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MM Team s.r.o. | 44141297 | 868,80 € | 03.11.2020 | 08.11.2020 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Objednávka | |||
4500053680 | +P314/4-0,37kW 400V,50Hz | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ELEKTRODESIGN ventilátory SK s.r.o. | 35873451 | 252,00 € | 03.11.2020 | 08.11.2020 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Objednávka | |||
4500053678 | Zmäkčovač vody NSC-22 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SOBWATER, s.r.o. | 36457167 | 1 236,00 € | 03.11.2020 | 08.11.2020 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Objednávka | |||
20201037722020 | CS-FRUIT-potraviny | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | CS-FRUIT s.r.o. | 34126686 | 14,29 € | 03.11.2020 | 21.11.2020 | Faktúra | |||||
20201037782020 | MICROCOMP- výpočtová technika | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MICROCOMP NITRA | 31410952 | 799,92 € | 03.11.2020 | 21.11.2020 | Faktúra | |||||
20201037792020 | CS-FRUIT-zelenina | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | CS-FRUIT s.r.o. | 34126686 | 13,09 € | 03.11.2020 | 21.11.2020 | Faktúra | |||||
20201037802020 | CS-FRUIT-zelenina, ovocie | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | CS-FRUIT s.r.o. | 34126686 | 447,02 € | 03.11.2020 | 21.11.2020 | Faktúra | |||||
20201037822020 | SLOVART-G.T.G.-nákup publikácií | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLOVART - G.T.G. s.r.o. | 31346359 | 323,51 € | 03.11.2020 | 20.11.2020 | Faktúra |