Všetky dokumenty
Počet záznamov: 7934
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20201049502020 | ARGEMATIC-káva | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ARGEMATIC, spol. s r.o. | 31441912 | 129,60 € | 16.12.2020 | 07.01.2021 | Faktúra | |||||
20201050472020 | ALCASYS-karta | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ALCASYS Slovakia, a.s. | 35879335 | 3 624,00 € | 16.12.2020 | 07.01.2021 | Faktúra | |||||
4500053926 | 1.Areál PF na Dražovskej č.4 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ENERGYR NITRA | 31438415 | 3 554,48 € | 15.12.2020 | 20.12.2020 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Objednávka | |||
4500053927 | Výmena vykurovacích telies ... | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Ing.Ákos Szabó-HWGS | 33892393 | 5 760,00 € | 15.12.2020 | 20.12.2020 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Objednávka | |||
20201048942020 | Magnanimitas-Kačmárová konf.poplatok | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Magnanimitas | 69887900 | 79,00 € | 15.12.2020 | 01.01.2021 | Faktúra | |||||
20201048992020 | Slovenská pošta-poštovné balík 11/2020 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLOVENSKÁ POŠTA | 36631124 | 8,10 € | 15.12.2020 | 01.01.2021 | Faktúra | |||||
20201048282020 | RKCZ-ubytovanie študentov 12/2020 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Reformovaná kresťanská cirkev | 31194397 | 630,00 € | 15.12.2020 | 05.01.2021 | Faktúra | |||||
20201048882020 | Šurda-oprava na teplovodnom potrubí ŠD NR | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Jaroslav Šurda | 30008611 | 1 348,90 € | 15.12.2020 | 05.01.2021 | Faktúra | |||||
20201049032020 | DMC-tlač publikácií Lesná pedagogika | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | DMC, s.r.o. | 36777455 | 306,80 € | 15.12.2020 | 05.01.2021 | Faktúra | |||||
20201049042020 | Magyar Nemzeti Levéltár-publikovanie fotogr | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Magyar Nemzeti Levéltár Országos | 128,00 € | 15.12.2020 | 05.01.2021 | Faktúra | ||||||
20201049052020 | DMC-tlač publikácií Výchovné problémy | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | DMC, s.r.o. | 36777455 | 792,20 € | 15.12.2020 | 05.01.2021 | Faktúra | |||||
20201049122020 | Microcomp-oprava tlačiarne | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MICROCOMP Computersystém s r.o. | 31410952 | 36,00 € | 15.12.2020 | 05.01.2021 | Faktúra | |||||
20201049332020 | inSPORTline-hrudný pás | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | inSPORTline s.r.o. | 36311723 | 1 018,80 € | 15.12.2020 | 02.01.2021 | Faktúra | |||||
20201049342020 | PIXEL PRINT-poster | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Pixel Print s.r.o. | 50557050 | 26,00 € | 15.12.2020 | 02.01.2021 | Faktúra | |||||
20201049352020 | AJ PRODUKTY-kancelársky vozík | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | AJ Produkty, a.s. | 36268518 | 1 796,40 € | 15.12.2020 | 02.01.2021 | Faktúra | |||||
20201049952020 | SOŠ dopravná-nájom a služby 9-12/2020 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Stredná odborná škola dopravná | 17055211 | 620,00 € | 15.12.2020 | 05.01.2021 | Faktúra | |||||
20201048932020 | Magnanimitas-Kollárová,Nagyová publikovanie | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Magnanimitas | 69887900 | 148,00 € | 15.12.2020 | 01.01.2021 | Faktúra | |||||
20201048952020 | Česká andragogická spol.-Morais konfer.pop | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Česká andragogická společnost, | 26580349 | 100,00 € | 15.12.2020 | 01.01.2021 | Faktúra | |||||
20201049182020 | A.C.T.- revízia klimatizačných zariadení | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | A.C.T. NITRA | 36524867 | 288,00 € | 15.12.2020 | 06.01.2021 | Faktúra | |||||
20201049232020 | Revis-servis-servis kopírovacieho stroja | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | REVIS-SERVIS, spol. s r.o. | 36657719 | 30,00 € | 15.12.2020 | 05.01.2021 | Faktúra |