Všetky dokumenty
Počet záznamov: 7934
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4500053814 | Gramofónová prenoska VK4302 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Jozef Ferko AV-EL mak. | 34290630 | 170,00 € | 20.11.2020 | 27.11.2020 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Objednávka | |||
4500053815 | Tlač | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | DMC, s.r.o. | 36777455 | 92,40 € | 20.11.2020 | 27.11.2020 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Objednávka | |||
20201041892020 | Copyright Clearance Center-Ďuriš publikovan | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Copyright Clearance Center | 1332922432 | 1 472,82 € | 20.11.2020 | 08.12.2020 | Faktúra | |||||
20201042042020 | MGP-chemikálie | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MGP, spol. s r.o. | 00684023 | 1 639,39 € | 20.11.2020 | 11.12.2020 | Faktúra | |||||
20201042102020 | MGP-chemikálie | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MGP, spol. s r.o. | 00684023 | 2 416,48 € | 20.11.2020 | 15.12.2020 | Faktúra | |||||
20201042112020 | MAJSTER PAPIER-čistiace prostriedky | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | PhDr.Gabriela Spišáková | 33768897 | 112,20 € | 20.11.2020 | 12.12.2020 | Faktúra | |||||
20201042122020 | MAJSTER PAPIER-papierové utierky | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | PhDr.Gabriela Spišáková | 33768897 | 81,92 € | 20.11.2020 | 12.12.2020 | Faktúra | |||||
20201042132020 | MAJSTER PAPIER-čistiace prostriedky | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | PhDr.Gabriela Spišáková | 33768897 | 158,30 € | 20.11.2020 | 12.12.2020 | Faktúra | |||||
20201042142020 | MAJSTER PAPIER-papierové utierky | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | PhDr.Gabriela Spišáková | 33768897 | 12,60 € | 20.11.2020 | 12.12.2020 | Faktúra | |||||
20201042152020 | TSV PAPIER-kancelársky materiál | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 121,76 € | 20.11.2020 | 15.12.2020 | Faktúra | |||||
20201042162020 | TSV PAPIER-kancelársky materiál | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 100,46 € | 20.11.2020 | 15.12.2020 | Faktúra | |||||
20201042192020 | TSV PAPIER-kancelársky materiál | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 23,22 € | 20.11.2020 | 15.12.2020 | Faktúra | |||||
20201042222020 | NKS-odvoz objemného odpadu 11/2020 K-Bio | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Nitrianske komunálne služby s.r.o. | 31436200 | 190,04 € | 20.11.2020 | 10.12.2020 | Faktúra | |||||
20201042242020 | Microcomp-oprava tlačiarne | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MICROCOMP Computersystém s r.o. | 31410952 | 55,20 € | 20.11.2020 | 11.12.2020 | Faktúra | |||||
20201042252020 | Microcomp-oprava tlačiarne | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MICROCOMP Computersystém s r.o. | 31410952 | 181,56 € | 20.11.2020 | 12.12.2020 | Faktúra | |||||
20201042322020 | TSV PAPIER-kancelársky materiál | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 1 841,99 € | 20.11.2020 | 12.12.2020 | Faktúra | |||||
20201042432020 | TSV PAPIER-kopírovací papier | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 69,36 € | 20.11.2020 | 15.12.2020 | Faktúra | |||||
20201042442020 | TSV PAPIER-kopírovací papier | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 66,00 € | 20.11.2020 | 15.12.2020 | Faktúra | |||||
20201042452020 | TSV PAPIER-kopírovací papier | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 66,00 € | 20.11.2020 | 12.12.2020 | Faktúra | |||||
20201042462020 | TSV PAPIER-kopírovací papier | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 106,80 € | 20.11.2020 | 15.12.2020 | Faktúra |