Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6436
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4500056553 | Udalosť s hromadným poškodením osôb | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | OZ Salus Vitalis | 42191823 | 2 268,00 € | 19.01.2022 | 24.01.2022 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Objednávka | |||
4500056554 | Tlač publikácie | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | DMC, s.r.o. | 36777455 | 37,95 € | 19.01.2022 | 24.01.2022 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Objednávka | |||
20221000482022 | Asociácia hotelov a rešt.-členské r.2022 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Asociácia hotelov a reštaurácií SR | 00623491 | 150,00 € | 19.01.2022 | 04.02.2022 | Faktúra | |||||
20211044802021 | ZVS-voda,stočné,zr.voda 8-12/2021 TAH | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZÁPADOSLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNO | 36550949 | 7 868,84 € | 19.01.2022 | 05.02.2022 | Faktúra | |||||
20211044812021 | Advokátska kanc.-právne služby 12/2021 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA | 36075418 | 144,00 € | 19.01.2022 | 04.02.2022 | Faktúra | |||||
20221000472022 | Centralchem-laboratórny materiál | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | CENTRALCHEM,s.r.o. | 51324440 | 120,79 € | 19.01.2022 | 12.02.2022 | Faktúra | |||||
20221000492022 | SACKA-členský poplatok r.2022 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Slovenská asociácia cestovných | 17322642 | 70,00 € | 19.01.2022 | 04.02.2022 | Faktúra | |||||
20221000502022 | Fundacja Pro Scientia -Bielčíková publikova | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Fundacja Pro Scientia | 250,00 € | 19.01.2022 | 08.02.2022 | Faktúra | ||||||
20221000512022 | IRDistribution-tablet Xiaomi Pad | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | IRDistribution, a. s. | 35872110 | 308,00 € | 19.01.2022 | 12.02.2022 | Faktúra | |||||
4500056555 | Tlač | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SPU Nitra | 00397482 | 495,00 € | 20.01.2022 | 24.01.2022 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Objednávka | |||
4500056558 | Tlač 17: HP Color LaserJet | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 840,00 € | 20.01.2022 | 24.01.2022 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Objednávka | |||
4500056559 | Tlač 17: HP Color LaserJet | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 1 812,00 € | 20.01.2022 | 24.01.2022 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Objednávka | |||
4500056556 | Odstránenie poruchy kotla | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | GASFIX81 s.r.o. | 51471876 | 808,32 € | 20.01.2022 | 25.01.2022 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Objednávka | |||
4500056557 | Odstránenie poruchy kotla | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | GASFIX81 s.r.o. | 51471876 | 1 793,52 € | 20.01.2022 | 25.01.2022 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Objednávka | |||
4500056560 | 6.Jar saponát 500ml | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Ing. Mgr. Denisa Fučíková | 37218379 | 559,56 € | 20.01.2022 | 25.01.2022 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Objednávka | |||
4500056561 | 3.Toaletný papier Jumbo 26 ,2 vrstv. | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Ing. Mgr. Denisa Fučíková | 37218379 | 6 131,81 € | 20.01.2022 | 25.01.2022 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Objednávka | |||
20221000522022 | Univerzita Palackého-Hudáková konf.popl. | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI | 61989592 | 80,00 € | 20.01.2022 | 08.02.2022 | Faktúra | |||||
20221000532022 | Univerzita Palackého-Baňasová konf.popl. | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI | 61989592 | 80,00 € | 20.01.2022 | 08.02.2022 | Faktúra | |||||
20221000552022 | PC Sema-tonery | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | PC SEMA, s.r.o. | 36426041 | 52,80 € | 20.01.2022 | 12.02.2022 | Faktúra | |||||
20221000562022 | ORTV-údržbársky materiál | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MARTIN MICHALKO ORTV NITRA | 37861948 | 1 542,54 € | 20.01.2022 | 12.02.2022 | Faktúra |