Všetky dokumenty
Počet záznamov: 7055
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20201051312020 | Horex-činnosť technika BOZP 10-12/2020 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | HOREX HX, s.r.o. | 36534331 | 216,00 € | 12.01.2021 | 04.02.2021 | Faktúra | |||||
20201051332020 | Slovak Telekom-pevné linky 12/2020 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLOVAK TELEKOM a.s. | 35763469 | 896,56 € | 12.01.2021 | 04.02.2021 | Faktúra | |||||
20211000092021 | Fond na podporu kult.NM-poplatok za projekt | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Fond na podporu kultúry | 51049775 | 20,00 € | 12.01.2021 | 27.01.2021 | Faktúra | |||||
20211000132021 | UKF- ubytovanie zahr.lektor 1/2021 Kozmács | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | UKF v Nitre | 00157716 | 450,00 € | 12.01.2021 | 28.01.2021 | Faktúra | |||||
20211000152021 | Centrum biológie rastlín-nájom 1/2021 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Centrum biológie rastlín | 00679089 | 67,87 € | 12.01.2021 | 29.01.2021 | Faktúra | |||||
20211000162021 | Centrum biol.rastlín-služby nájom 1/2021 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Centrum biológie rastlín | 00679089 | 43,92 € | 12.01.2021 | 29.01.2021 | Faktúra | |||||
20211000172021 | Plandorová-nájom 2/2021 Sonia Ruiz Parra | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Mgr. Katarína Plandorová | 41646339 | 400,00 € | 12.01.2021 | 29.01.2021 | Faktúra | |||||
20211000182021 | Petrovič-nájom 2/2021 Tetyana Rudakova | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | PaedDr.Ladislav Petrovič , PhD. | 400,00 € | 12.01.2021 | 29.01.2021 | Faktúra | ||||||
20211000192021 | Jakabová nájom 2/2021 Hanna Shvaba | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Mgr. Dana Jakabová | 1035517857 | 400,00 € | 12.01.2021 | 29.01.2021 | Faktúra | |||||
20211000232021 | Nosazilah Zulkafli-Urbaníková publikovanie | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Nosazilah Zulkafli | 420,00 € | 12.01.2021 | 29.01.2021 | Faktúra | ||||||
4500053931 | Vzdelávanie vysokoškolských pedagógov | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | COMENIUS | 37970887 | 270,00 € | 12.01.2021 | 06.02.2021 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Objednávka | |||
20201051282020 | NKS-separovaný odpad 12/2020 moloky ŠD Zobo | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Nitrianske komunálne služby s.r.o. | 31436200 | 324,00 € | 12.01.2021 | 04.02.2021 | Faktúra | |||||
20221000192022 | IATED-Depešová konf.popl. | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | IATED Academy | 330,00 € | 12.01.2021 | 29.01.2022 | Faktúra | ||||||
20221000202022 | IATED-Martinkovič konferenčný popl. | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | IATED Academy | 330,00 € | 12.01.2021 | 29.01.2022 | Faktúra | ||||||
20221000212022 | IATED-Gadušová konferenčný popl. | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | IATED Academy | 330,00 € | 12.01.2021 | 29.01.2022 | Faktúra | ||||||
20211044412021 | IATED-Poláčková Gužíková konf.popl. | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | IATED Academy | 260,00 € | 12.01.2021 | 29.01.2022 | Faktúra | ||||||
20221000222022 | SlovakEdu-Ukušová-Záhorák publikovanie člán | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SlovakEdu, o.z. | 42118735 | 170,00 € | 12.01.2021 | 29.01.2022 | Faktúra | |||||
20211044422021 | AIMS LLC-Ďuriš a kol.-publikovanie článku | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | AIMS, LLC | 81-4839615 | 884,72 € | 12.01.2021 | 01.02.2022 | Faktúra | |||||
20211044432021 | SPP-vyučt.plynu 12/2021 Drážovská 2 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL | 35815256 | 5 892,12 € | 12.01.2021 | 15.01.2022 | Faktúra | |||||
20211044442021 | SPP-vyučt.plynu 12/2021 Drážovská 4 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL | 35815256 | 5 707,10 € | 12.01.2021 | 15.01.2022 | Faktúra |