Všetky dokumenty
Počet záznamov: 7934
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20201000102020 | Bidfood-potraviny | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 226,10 € | 09.01.2020 | 31.01.2020 | Faktúra | |||||
20201000112020 | Bidfood-potraviny | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 47,66 € | 09.01.2020 | 31.01.2020 | Faktúra | |||||
20201000122020 | Bidfood-potraviny | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 138,78 € | 09.01.2020 | 31.01.2020 | Faktúra | |||||
20201000162020 | Obecné siete-televízne služby 1/2020 ŠD NR | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Obecné siete, s.r.o. | 36831522 | 49,50 € | 10.01.2020 | 30.01.2020 | Faktúra | |||||
20201000252020 | L.K.PERMANENT-predplatné r. 2019/2020 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | L.K.PERMANENT spol. s r. o. | 31352782 | 10,80 € | 10.01.2020 | 30.01.2020 | Faktúra | |||||
20191064242019 | Gasfix-oprava kotla ŠD Slančíkovej | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | GASFIX81 s.r.o. | 51471876 | 945,70 € | 10.01.2020 | 29.01.2020 | Faktúra | |||||
20191064252019 | Gasfix-kontrola kotlov Nábr.Ml.,Štefánikova | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | GASFIX81 s.r.o. | 51471876 | 462,00 € | 10.01.2020 | 29.01.2020 | Faktúra | |||||
20191064262019 | TENES-I.ŠVÁRNY-koordinátor BOZP ŠD BH | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Ivan Švarný TENES | 1176175 | 250,00 € | 10.01.2020 | 29.01.2020 | Faktúra | |||||
20191064362019 | Slovak Telekom-pevné linky 12/2019 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLOVAK TELEKOM a.s. | 35763469 | 932,75 € | 10.01.2020 | 01.02.2020 | Faktúra | |||||
20191064942019 | TENES-I.ŠVÁRNY-koordinátor BOZP ŠD BH | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Ivan Švarný TENES | 1176175 | 250,00 € | 10.01.2020 | 29.01.2020 | Faktúra | |||||
20201000242020 | L.K.PERMANENT-predplatné r. 2019/2020 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | L.K.PERMANENT spol. s r. o. | 31352782 | 10,80 € | 10.01.2020 | 01.02.2020 | Faktúra | |||||
20201000302020 | ADISERVIS-predplatné r. 2020 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ADISERVIS s.r.o. | 28367499 | 30,00 € | 10.01.2020 | 04.02.2020 | Faktúra | |||||
4500051165 | Občerstvenie-výročná porada zamestn. ŠD | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | UKF v Nitre | 0015716 | 308,74 € | 10.01.2020 | 19.01.2020 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Objednávka | |||
4500051161 | WILO Yonos MAXO 40/0,5-12 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Belumi pumpy, s.r.o. | 34148451 | 1 304,29 € | 10.01.2020 | 18.01.2020 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Objednávka | |||
20201000152020 | UKF UJ-občerstvenie novoročné stretnutie | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | UKF v Nitre | 0015716 | 870,00 € | 10.01.2020 | 31.01.2020 | Faktúra | |||||
20201000892020 | MIK-mäsové výrobky | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Mik s.r.o. | 34099514 | 141,10 € | 10.01.2020 | 14.02.2020 | Faktúra | |||||
20201000902020 | MIK-mäsové výrobky | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Mik s.r.o. | 34099514 | 278,54 € | 10.01.2020 | 14.02.2020 | Faktúra | |||||
20201000972020 | Topoľčianske pekárne a cukrárne-droždie | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Topoľčianske pekárne a cukrárne | 31412408 | 3,24 € | 10.01.2020 | 14.02.2020 | Faktúra | |||||
20201000982020 | BIDFOOD-potraviny | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 70,82 € | 10.01.2020 | 14.02.2020 | Faktúra | |||||
20201001212020 | METRO-potraviny | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | METRO Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 1 362,47 € | 10.01.2020 | 14.02.2020 | Faktúra |