Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6023
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20231000732023 | NKS-biolog.rozlož.odpad 1/2023 Dražovská 4 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Nitrianske komunálne služby s.r.o. | 31436200 | 161,15 € | 25.01.2023 | 18.02.2023 | Faktúra | |||||
20231000772023 | SOŠ potrav.-ubytovanie študentov 1/2023 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Stredná odborná škola | 17054222 | 217,00 € | 06.02.2023 | 23.02.2023 | Faktúra | |||||
20231000782023 | KORAKO-rukavice gumenné a latexové | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | KORAKO plus, s.r.o. | 43959954 | 660,24 € | 31.01.2023 | 18.02.2023 | Faktúra | |||||
20231000792023 | ULTRA PRINT-vizity - doc. Pavlíková | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Ultra Print, s.r.o. | 31399088 | 72,00 € | 31.01.2023 | 18.02.2023 | Faktúra | |||||
20231000802023 | Minist.vnútra-ochrana objektov 2/2023 SNV | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Ministerstvo vnútra SR | 00151866 | 17,78 € | 01.02.2023 | 22.02.2023 | Faktúra | |||||
20231000822023 | VÚ DETSKEJ PSYCHOLÓGIE-predplatné 2023 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Výskumný ústav detskej psychológie | 00681385 | 12,00 € | 01.02.2023 | 22.02.2023 | Faktúra | |||||
20231000842023 | VÚ DETSKEJ PSYCHOLÓGIE-predplatné 2023 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Výskumný ústav detskej psychológie | 00681385 | 12,00 € | 01.02.2023 | 21.02.2023 | Faktúra | |||||
20231000852023 | OTIS-servis výťahov 1/2023 ŠD Brez.Háj | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | OTIS Výťahy s.r.o. | 35683929 | 136,00 € | 01.02.2023 | 18.02.2023 | Faktúra | |||||
20231000862023 | UKF - ubytovanie 2/2023 Kozmács | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | UKF v Nitre | 00157716 | 450,00 € | 01.02.2023 | 22.02.2023 | Faktúra | |||||
20231000872023 | Slovenská akreditačná agent.pre VŠ-poplatok | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Slovenská akreditačná agentúra | 52113680 | 156 878,00 € | 01.02.2023 | 22.02.2023 | Faktúra | |||||
20231000892023 | OUR-inzercia v denníku Pravda Kam na VŠ | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | OUR MEDIA SR,a.s. | 51267055 | 1 140,00 € | 02.02.2023 | 22.02.2023 | Faktúra | |||||
20231000902023 | CONTEC PLUS - údržbársky a elektroinšt.mat. | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | CONTEC PLUS, s.r.o. | 35701374 | 840,96 € | 03.02.2023 | 22.02.2023 | Faktúra | |||||
20231000942023 | SANET-členský poplatok r.2023 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Sanet | 17055270 | 33,00 € | 06.02.2023 | 22.02.2023 | Faktúra | |||||
20231000972023 | Satro-káblová TV 1.2.2023-31.1.2024 Škultét | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SATRO | 31335161 | 137,60 € | 03.02.2023 | 23.02.2023 | Faktúra | |||||
20231000992023 | Miele-oprava pračky Miele | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MIELE S.R.O. | 35872161 | 481,60 € | 06.02.2023 | 25.02.2023 | Faktúra | |||||
20231001072023 | Union-poistenie ZSC 1/2023 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | UNION A.S. | 31322051 | 20,28 € | 06.02.2023 | 25.02.2023 | Faktúra | |||||
20231001102023 | Berecová-nájom 3/2023 Rudakova | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Ing. Lýdia Berecová | 400,00 € | 07.02.2023 | 24.02.2023 | Faktúra | ||||||
20231001122023 | Ultra Print-tlač Brožúra PF v AJ,UJ,RJ | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Ultra Print, s.r.o. | 31399088 | 1 547,70 € | 07.02.2023 | 25.02.2023 | Faktúra | |||||
20231001192023 | Copernicus-Vojtek,Vojteková konfer.popl. | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Copernicus Gesellchaft | 1 000,00 € | 08.02.2023 | 25.02.2023 | Faktúra | ||||||
20231001202023 | MDPI-Ďuriš publikovanie článku | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MDPI AG | 11569494 | 1 797,72 € | 08.02.2023 | 24.02.2023 | Faktúra |