20231020612023 |
KNÍHKUPECTVO VIERA-nákup publikácií |
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre |
00157716 |
KNÍHKUPECTVO VIERA |
43909680 |
|
152,99 € |
30.08.2023 |
|
|
15.09.2023 |
|
|
Faktúra |
20231020622023 |
KNÍHKUPECTVO VIERA-nákup publikácií |
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre |
00157716 |
KNÍHKUPECTVO VIERA |
43909680 |
|
212,72 € |
30.08.2023 |
|
|
15.09.2023 |
|
|
Faktúra |
4500060139 |
roll-up štandard |
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre |
00157716 |
Adverti, s. r. o. |
47140941 |
|
194,04 € |
30.08.2023 |
|
|
16.09.2023 |
Ing. Dagmar Trnáková |
vedúca OOB |
Objednávka |
4500060164 |
ISIC cobrand 09/2024 |
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre |
00157716 |
CKM SYTS |
31768164 |
|
16 550,00 € |
30.08.2023 |
|
|
15.09.2023 |
Ing. Dagmar Trnáková |
vedúca OOB |
Objednávka |
20231020632023 |
Orange-mobilný internet,TV služby 8/2023 |
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre |
00157716 |
ORANGE SLOVENSKO |
35697270 |
|
179,73 € |
30.08.2023 |
|
|
22.09.2023 |
|
|
Faktúra |
20231020642023 |
ULTRA PRINT-vizitky |
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre |
00157716 |
Ultra Print, s.r.o. |
31399088 |
|
42,00 € |
30.08.2023 |
|
|
22.09.2023 |
|
|
Faktúra |
4500060204 |
Optimalizácia nákladov na distribúciu |
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre |
00157716 |
Citrón s.r.o. |
43882684 |
|
2 118,59 € |
30.08.2023 |
|
|
23.09.2023 |
Ing. Dagmar Trnáková |
vedúca OOB |
Objednávka |
20231020502023 |
KNÍHKUPECTVO VIERA-nákup publikácií |
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre |
00157716 |
KNÍHKUPECTVO VIERA |
43909680 |
|
39,51 € |
28.08.2023 |
|
|
15.09.2023 |
|
|
Faktúra |
20231020512023 |
KNÍHKUPECTVO VIERA-nákup publikácií |
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre |
00157716 |
KNÍHKUPECTVO VIERA |
43909680 |
|
334,74 € |
28.08.2023 |
|
|
15.09.2023 |
|
|
Faktúra |
4500060134 |
Pečiatka Colop Printer 20 14x38 mm |
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre |
00157716 |
FaxCopy, a.s. |
35729040 |
|
221,40 € |
28.08.2023 |
|
|
01.09.2023 |
Ing. Dagmar Trnáková |
vedúca OOB |
Objednávka |
4500060135 |
Nožnice na živý plot Metabo HS18LTX |
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre |
00157716 |
CONTEC PLUS, s.r.o. |
35701374 |
|
148,20 € |
28.08.2023 |
|
|
10.09.2023 |
Ing. Dagmar Trnáková |
vedúca OOB |
Objednávka |
4500060136 |
Servopohon cirkulačnej klapky GEB161.1E |
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre |
00157716 |
RelTechMaR, s.r.o. |
53615611 |
|
903,48 € |
28.08.2023 |
|
|
10.09.2023 |
Ing. Dagmar Trnáková |
vedúca OOB |
Objednávka |
4500060137 |
Občerstvenie na konferenciu |
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre |
00157716 |
Spojená škola |
00161365 |
|
266,70 € |
28.08.2023 |
|
|
09.09.2023 |
Ing. Dagmar Trnáková |
vedúca OOB |
Objednávka |
4500060138 |
Mikrofón s prijímačom |
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre |
00157716 |
MUZIKER, a.s. |
35840773 |
|
610,00 € |
28.08.2023 |
|
|
09.09.2023 |
Ing. Dagmar Trnáková |
vedúca OOB |
Objednávka |
20231020492023 |
Naše mestá-propagácia fakulty |
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre |
00157716 |
Naše mestá SK, s.r.o. |
47179520 |
|
39,60 € |
28.08.2023 |
|
|
22.09.2023 |
|
|
Faktúra |
20231020522023 |
ExNet-kontrola EPS,HSP 8/2023 ŠD Nitra |
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre |
00157716 |
ExNet s.r.o. |
44821743 |
|
72,00 € |
28.08.2023 |
|
|
21.09.2023 |
|
|
Faktúra |
20231020532023 |
ExNet-kontrola EPS,HSP 8/2023 PF Dr.4 |
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre |
00157716 |
ExNet s.r.o. |
44821743 |
|
156,00 € |
28.08.2023 |
|
|
21.09.2023 |
|
|
Faktúra |
20231020542023 |
ExNet-kontrola EPS,HSP 8/2023 PF KH |
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre |
00157716 |
ExNet s.r.o. |
44821743 |
|
132,00 € |
28.08.2023 |
|
|
21.09.2023 |
|
|
Faktúra |
20231020552023 |
ExNet-kontrola EPS,HSP 8/2023 TAH,FSVaZ |
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre |
00157716 |
ExNet s.r.o. |
44821743 |
|
72,00 € |
28.08.2023 |
|
|
21.09.2023 |
|
|
Faktúra |
20231020562023 |
ExNet-kontrola EPS,HSP 8/2023 Lab.a učebne |
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre |
00157716 |
ExNet s.r.o. |
44821743 |
|
72,00 € |
28.08.2023 |
|
|
21.09.2023 |
|
|
Faktúra |