Objednávka č. 4500027387
Obstarávateľ
- Názov: Trnavská univerzita v Trnave
- IČO: 31825249
Dodávateľ
- Názov: Slovenská technická univerzita
- IČO: 00397687
- Adresa: Vazovova 5, 812 43 Bratislava
Informácie o objednávke
- Číslo objednávky: 4500027387
- Popis objednaného plnenia: prenájom plavárne a telocvične
- Dátum vyhotovenia: 01.12.2023
- Celková hodnota: 6 000,00 €
- Dátum zverejnenia: 21.01.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20231025022023 | športové aktivity | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Slovenská technická univerzita | 00397687 | 305 € | 31.12.2023 | 07.02.2024 | Ing. Naďa Murínová | Referát pre TT | Faktúra | |||
20241000992024 | prenájom priestorov MTF STU | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Slovenská technická univerzita | 00397687 | 885 € | 06.02.2024 | 28.02.2024 | Ing. Viera Škanderová | Faktúra | ||||
20241003102024 | prenájom priesto.MTF 2/24 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Slovenská technická univerzita | 00397687 | 802 € | 11.03.2024 | 04.04.2024 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra | |||
20241004632024 | prenájom priesto.MTF 3/24 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Slovenská technická univerzita | 00397687 | 750 € | 08.04.2024 | 02.05.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
20241006012024 | opravná faktúra šport.aktivity | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Slovenská technická univerzita | 00397687 | 885 € | 30.04.2024 | 15.05.2024 | Koreň Pavel referent EO | Faktúra | ||||
20241006022024 | oprava faktúry šport.aktivity | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Slovenská technická univerzita | 00397687 | 885 € | 30.04.2024 | 15.05.2024 | Koreň Pavel referent EO | Faktúra | ||||
20241006702024 | prenájom telocvične | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Slovenská technická univerzita | 00397687 | 750 € | 10.05.2024 | 06.06.2024 | Koreň Pavel referent EO | Faktúra | ||||
20241008652024 | prenájom telocvič.MTF 5/2024 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Slovenská technická univerzita | 00397687 | 668 € | 11.06.2024 | 12.07.2024 | Ing. Zuzana Šimková | Akvizícia kníh, SLDK | Faktúra | |||
20241010632024 | prenáj.plav.telocv.6/24 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Slovenská technická univerzita | 00397687 | 750 € | 10.07.2024 | 07.08.2024 | Ing. Radovan Lapuník, PhD., MBA | kvestor UMB | Faktúra |