20241000512024 |
servis výťahu FZSP |
Trnavská univerzita v Trnave |
31825249 |
MAJES výťahy a eskalátory, |
35770732 |
|
198 € |
24.01.2024 |
|
|
15.02.2024 |
Mazuch Ondrej Pracovnik MTZ |
|
Faktúra |
20241000722024 |
servis výťahov FZ 1/24 |
Trnavská univerzita v Trnave |
31825249 |
MAJES výťahy a eskalátory, |
35770732 |
|
52 € |
01.02.2024 |
|
|
22.02.2024 |
Ing. Viera Škanderová |
vedúca ekonomického oddelenia |
Faktúra |
20241002492024 |
servis výťahov FZSP 02/24 |
Trnavská univerzita v Trnave |
31825249 |
MAJES výťahy a eskalátory, |
35770732 |
|
52 € |
01.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
Ing. Adriána Potocká |
ved. učtárne |
Faktúra |
20241005052024 |
servis výťahov FZSP 03/24 |
Trnavská univerzita v Trnave |
31825249 |
MAJES výťahy a eskalátory, |
35770732 |
|
52 € |
12.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
Ing. Viera Škanderová |
vedúca ekonomického oddelenia |
Faktúra |
20241006062024 |
servis výťahov FZSP 04/24 |
Trnavská univerzita v Trnave |
31825249 |
MAJES výťahy a eskalátory, |
35770732 |
|
52 € |
02.05.2024 |
|
|
30.05.2024 |
Potvrdenie odberateľa |
|
Faktúra |
20241007852024 |
servis výťahov FZSP 05/24 |
Trnavská univerzita v Trnave |
31825249 |
MAJES výťahy a eskalátory, |
35770732 |
|
52 € |
03.06.2024 |
|
|
22.06.2024 |
|
|
Faktúra |
20241009712024 |
servis výťahov FZSP 06/24 |
Trnavská univerzita v Trnave |
31825249 |
MAJES výťahy a eskalátory, |
35770732 |
|
52 € |
01.07.2024 |
|
|
19.07.2024 |
Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. |
|
Faktúra |
20241011882024 |
servis výťahov FZSP 07/24 |
Trnavská univerzita v Trnave |
31825249 |
MAJES výťahy a eskalátory, |
35770732 |
|
52 € |
05.08.2024 |
|
|
29.08.2024 |
Ing. Jozef Benka, kvestor |
|
Faktúra |
20241012882024 |
servis výťahov FZSP 08/24 |
Trnavská univerzita v Trnave |
31825249 |
MAJES výťahy a eskalátory, |
35770732 |
|
52 € |
03.09.2024 |
|
|
28.09.2024 |
|
|
Faktúra |
20241014402024 |
servis výťahov FZSP 09/24 |
Trnavská univerzita v Trnave |
31825249 |
MAJES výťahy a eskalátory, |
35770732 |
|
52 € |
30.09.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |