Objednávka č. 4500018797

Obstarávateľ
  • Názov: Trnavská univerzita v Trnave
  • IČO: 31825249
Dodávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a slu
  • IČO: 00893412
  • Adresa: Lomonosovova 6, 918 54 Trnava
Zodpovedná osoba
  • Podpísal: &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_NAME_CONF&
  • Funkcia: &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_TITL_CONF&
Informácie o objednávke
  • Číslo objednávky: 4500018797
  • Popis objednaného plnenia: Ubytovanie študentov TU
  • Dátum vyhotovenia: 13.02.2018
  • Celková hodnota: 10 500,00 €
  • Dátum zverejnenia: 17.02.2018
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
20181002252018 ubyt.štud.01/2018 Trnavská univerzita v Trnave 31825249 Stredná odborná škola obchodu a slu 00893412 917 € 13.02.2018 06.03.2018 Faktúra
20181003682018 ubyt.štud.02/2018 Trnavská univerzita v Trnave 31825249 Stredná odborná škola obchodu a slu 00893412 875 € 07.03.2018 27.03.2018 Faktúra
20181006472018 ubyt.štud.03/2018 Trnavská univerzita v Trnave 31825249 Stredná odborná škola obchodu a slu 00893412 798 € 12.04.2018 01.05.2018 Faktúra
20181009082018 ubyt.štud.04/2018 Trnavská univerzita v Trnave 31825249 Stredná odborná škola obchodu a slu 00893412 791 € 17.05.2018 13.06.2018 Faktúra
20181010872018 ubyt.štud.05/2018 Trnavská univerzita v Trnave 31825249 Stredná odborná škola obchodu a slu 00893412 770 € 11.06.2018 05.07.2018 Faktúra
20181013082018 ubyt.štud.06/2018 Trnavská univerzita v Trnave 31825249 Stredná odborná škola obchodu a slu 00893412 574 € 17.07.2018 09.08.2018 Faktúra
20181020932018 ubyt.štud.10/2018 Trnavská univerzita v Trnave 31825249 Stredná odborná škola obchodu a slu 00893412 910 € 09.11.2018 01.12.2018 Faktúra
20181024322018 ubyt.štud.11/2018 Trnavská univerzita v Trnave 31825249 Stredná odborná škola obchodu a slu 00893412 910 € 10.12.2018 03.01.2019 Faktúra
20181025292018 ubyt.štud.12/2018 Trnavská univerzita v Trnave 31825249 Stredná odborná škola obchodu a slu 00893412 910 € 17.12.2018 04.01.2019 Faktúra
Tlačiť