Objednávka č. 4500013747

Obstarávateľ
  • Názov: Trnavská univerzita v Trnave
  • IČO: 31825249
Dodávateľ
  • Názov: Trnavská vodárenská spoločnosť a.s.
  • IČO: 36252484
  • Adresa: Priemyselná 10, 921 79 Piešťany
Informácie o objednávke
  • Číslo objednávky: 4500013747
  • Popis objednaného plnenia: vodné+stočné - RE+fakulty
  • Dátum vyhotovenia: 14.01.2015
  • Celková hodnota: 22 080,00 €
  • Dátum zverejnenia: 18.01.2015
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
20151001752015 vodné,stočné,1/2015+ŠJ,ŠD Trnavská univerzita v Trnave 31825249 Trnavská vodárenská spoločnosť a.s. 36252484 1 148 € 31.01.2015 12.03.2015 Faktúra
20151001762015 vodné,stočné,1/2015,PF Trnavská univerzita v Trnave 31825249 Trnavská vodárenská spoločnosť a.s. 36252484 13 € 31.01.2015 12.03.2015 Faktúra
20151003942015 vodné,stočné,2/2015+ŠJ,ŠD Trnavská univerzita v Trnave 31825249 Trnavská vodárenská spoločnosť a.s. 36252484 892 € 28.02.2015 09.04.2015 Faktúra
20151003792015 vodné,stočné,2/2015,PF,ŠD Trnavská univerzita v Trnave 31825249 Trnavská vodárenská spoločnosť a.s. 36252484 381 € 28.02.2015 09.04.2015 Faktúra
20151005872015 vodné,stočné,3/2015,PF,ŠD Trnavská univerzita v Trnave 31825249 Trnavská vodárenská spoločnosť a.s. 36252484 2 239 € 31.03.2015 12.05.2015 Faktúra
20151005892015 vodné,stočné,3/2015,ŠJ,ŠD Trnavská univerzita v Trnave 31825249 Trnavská vodárenská spoločnosť a.s. 36252484 2 659 € 01.04.2015 12.05.2015 Faktúra
20151008012015 vodné,stočné,4/2015,PF,ŠD Trnavská univerzita v Trnave 31825249 Trnavská vodárenská spoločnosť a.s. 36252484 979 € 30.04.2015 09.06.2015 Faktúra
20151008022015 vodné,stočné,4/2015,ŠJ+ŠD Trnavská univerzita v Trnave 31825249 Trnavská vodárenská spoločnosť a.s. 36252484 2 068 € 30.04.2015 09.06.2015 Faktúra
20151009802015 vodné,stočné,5/2015,PF,ŠD Trnavská univerzita v Trnave 31825249 Trnavská vodárenská spoločnosť a.s. 36252484 1 204 € 31.05.2015 09.07.2015 Faktúra
20151009792015 vodné,stočné,5/2015,ŠJ,ŠD Trnavská univerzita v Trnave 31825249 Trnavská vodárenská spoločnosť a.s. 36252484 1 659 € 31.05.2015 09.07.2015 Faktúra
20151011782015 vodné,stočné,6/2015+ŠD Trnavská univerzita v Trnave 31825249 Trnavská vodárenská spoločnosť a.s. 36252484 1 751 € 30.06.2015 05.08.2015 Faktúra
20151011792015 vodné,stočné,6/2015 Trnavská univerzita v Trnave 31825249 Trnavská vodárenská spoločnosť a.s. 36252484 2 860 € 30.06.2015 06.08.2015 Faktúra
20151013122015 vodné,stočné,7/2015+ŠJ,ŠD Trnavská univerzita v Trnave 31825249 Trnavská vodárenská spoločnosť a.s. 36252484 1 362 € 31.07.2015 09.09.2015 Faktúra
20151013132015 vodné,stočné,7/2015+ŠD Trnavská univerzita v Trnave 31825249 Trnavská vodárenská spoločnosť a.s. 36252484 565 € 31.07.2015 09.09.2015 Faktúra
20151014922015 vodné,stočné,8/2015+ŠJ,ŠD Trnavská univerzita v Trnave 31825249 Trnavská vodárenská spoločnosť a.s. 36252484 481 € 01.09.2015 09.10.2015 Faktúra
20151014932015 vodné,stočné,8/2015+ŠD Trnavská univerzita v Trnave 31825249 Trnavská vodárenská spoločnosť a.s. 36252484 368 € 31.08.2015 09.10.2015 Faktúra
20151017262015 vodné,stočné,9/2015,ŠJ,ŠD Trnavská univerzita v Trnave 31825249 Trnavská vodárenská spoločnosť a.s. 36252484 2 306 € 30.09.2015 06.11.2015 Faktúra
20151017252015 vodné,stočné,9/2015,PF+ŠD Trnavská univerzita v Trnave 31825249 Trnavská vodárenská spoločnosť a.s. 36252484 1 974 € 30.09.2015 06.11.2015 Faktúra
20151019982015 vodné,stočné,10/2015+ŠJ Trnavská univerzita v Trnave 31825249 Trnavská vodárenská spoločnosť a.s. 36252484 803 € 01.11.2015 10.12.2015 Faktúra
20151019972015 vodné,stočné,10/2015,PF+ŠD Trnavská univerzita v Trnave 31825249 Trnavská vodárenská spoločnosť a.s. 36252484 1 360 € 01.11.2015 10.12.2015 Faktúra
20151023242015 vodné,stočné,11/2015+ŠJ Trnavská univerzita v Trnave 31825249 Trnavská vodárenská spoločnosť a.s. 36252484 2 029 € 30.11.2015 06.01.2016 Faktúra
20151025002015 vodné,stočné,12/2015+ŠJ Trnavská univerzita v Trnave 31825249 Trnavská vodárenská spoločnosť a.s. 36252484 2 460 € 31.12.2015 11.02.2016 Faktúra
Tlačiť