Faktúra č. 20251010252025
            Obstarávateľ
            
    
        - Názov: Trnavská univerzita v Trnave
- IČO: 31825249
        	Dodávateľ
            
    - Názov: SOŠ elektrotechnická
- IČO: 17055385
- Adresa: Sibírska 1, 907 01 Trnava
        	Informácie o faktúre
            
    - Číslo faktúry: 20251010252025
- Popis fakturovaného plnenia: 06/2025 ubytovanie študentov
- Dátum doručenia: 30.06.2025
- Celková hodnota: 585,00 €
- Identifikácia objednávky: 4500028221
- Dátum zverejnenia: 29.07.2025
- Poznámka:
     Súvisiace dokumenty
   
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500028221 | Ubytovanie študentov TU | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | SOŠ elektrotechnická | 17055385 | 6 000 € | 01.09.2024 | 15.10.2024 | Objednávka | 
