Faktúra č. 20251004342025

Obstarávateľ
  • Názov: Trnavská univerzita v Trnave
  • IČO: 31825249
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20251004342025
  • Popis fakturovaného plnenia: serv.výťahov RTU 03/25
  • Dátum doručenia: 01.04.2025
  • Celková hodnota: 51,22 €
  • Identifikácia objednávky: 4500028720
  • Dátum zverejnenia: 23.04.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
4500028720 servis výťahov RTU a PdF Trnavská univerzita v Trnave 31825249 KONE s.r.o. 31359884 3 075 € 27.01.2025 31.01.2025 Objednávka
Tlačiť