Faktúra č. 20251002192025

Obstarávateľ
  • Názov: Trnavská univerzita v Trnave
  • IČO: 31825249
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20251002192025
  • Popis fakturovaného plnenia: elektromateriál 02/2025
  • Dátum doručenia: 26.02.2025
  • Celková hodnota: 211,04 €
  • Identifikácia objednávky: 4500028639
  • Dátum zverejnenia: 20.03.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
4500028639 elektromateriál pre údržbu Trnavská univerzita v Trnave 31825249 ELEKTRO-HAL s.r.o. 47542268 7 380 € 10.01.2025 14.01.2025 Objednávka
Tlačiť