Faktúra č. 20191023992019

Obstarávateľ
  • Názov: Trnavská univerzita v Trnave
  • IČO: 31825249
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20191023992019
  • Popis fakturovaného plnenia: vyč.kanal.FZSP a PDF
  • Dátum doručenia: 26.11.2019
  • Celková hodnota: 352,80 €
  • Identifikácia objednávky: 4500021635
  • Dátum zverejnenia: 18.12.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
4500021635 vyčistenie kanalizácie v Pavilóne Trnavská univerzita v Trnave 31825249 KRTKOVANIE ZSK s.r.o. 51902877 600 € 18.11.2019 22.11.2019 Objednávka
Tlačiť