Faktúra č. 20191022802019

Obstarávateľ
  • Názov: Trnavská univerzita v Trnave
  • IČO: 31825249
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20191022802019
  • Popis fakturovaného plnenia: mobilné telefóny paušál od 4.11. do 5.12.20
  • Dátum doručenia: 14.11.2019
  • Celková hodnota: 171,70 €
  • Identifikácia objednávky: 4500021613
  • Dátum zverejnenia: 05.12.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
4500021613 mobilné telefóny paušál od 4.11. do 5.12 Trnavská univerzita v Trnave 31825249 Orange Slovensko, a.s. 35697270 172 € 01.11.2019 18.11.2019 Ing. Viera Novotová tajomníčka PF Objednávka
Tlačiť