Faktúra č. 20191020012019

Obstarávateľ
  • Názov: Trnavská univerzita v Trnave
  • IČO: 31825249
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20191020012019
  • Popis fakturovaného plnenia: mobilné telefóny paušál od 4.10.-3.11.2019
  • Dátum doručenia: 14.10.2019
  • Celková hodnota: 173,59 €
  • Identifikácia objednávky: 4500021417
  • Dátum zverejnenia: 01.11.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
4500021417 mobilné telefóny dekanát Trnavská univerzita v Trnave 31825249 Orange Slovensko, a.s. 35697270 174 € 14.10.2019 18.10.2019 Ing. Viera Novotová tajomníčka PF TU Objednávka
Tlačiť