Faktúra č. 20191014432019

Obstarávateľ
  • Názov: Trnavská univerzita v Trnave
  • IČO: 31825249
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20191014432019
  • Popis fakturovaného plnenia: inštalačný materiál 6-7/19
  • Dátum doručenia: 01.08.2019
  • Celková hodnota: 198,95 €
  • Identifikácia objednávky: 4500020885
  • Dátum zverejnenia: 30.08.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
4500020885 inštalačný materiál+sanita, ktorý Trnavská univerzita v Trnave 31825249 Železiarstvo TGR s. r. o. 52116433 840 € 05.06.2019 09.06.2019 &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_NAME_CONF& &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_TITL_CONF& Objednávka
Tlačiť