Faktúra č. 20191012792019

Obstarávateľ
  • Názov: Trnavská univerzita v Trnave
  • IČO: 31825249
Dodávateľ
  • Názov: SOŠ elektrotechnická
  • IČO: 17055385
  • Adresa: Sibírska 1, 907 01 Trnava
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20191012792019
  • Popis fakturovaného plnenia: ubytovanie štud. 06/2019
  • Dátum doručenia: 27.06.2019
  • Celková hodnota: 224,00 €
  • Identifikácia objednávky: 4500020384
  • Dátum zverejnenia: 25.07.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
4500020384 Ubytovanie študentov TU Trnavská univerzita v Trnave 31825249 SOŠ elektrotechnická 17055385 3 500 € 07.01.2019 12.02.2019 &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_NAME_CONF& &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_TITL_CONF& Objednávka
Tlačiť