Faktúra č. 20191012722019

Obstarávateľ
  • Názov: Trnavská univerzita v Trnave
  • IČO: 31825249
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20191012722019
  • Popis fakturovaného plnenia: oprava kopírovacieho stroja
  • Dátum doručenia: 03.07.2019
  • Celková hodnota: 126,00 €
  • Identifikácia objednávky: 4500021013
  • Dátum zverejnenia: 26.07.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
4500021013 oprava kopírovacieho stroja WC 5955 Trnavská univerzita v Trnave 31825249 COPY PRINT GROUP, a.s. 45310106 126 € 28.06.2019 07.07.2019 &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_NAME_CONF& &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_TITL_CONF& Objednávka
Tlačiť