Faktúra č. 20171016662017

Obstarávateľ
  • Názov: Trnavská univerzita v Trnave
  • IČO: 31825249
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20171016662017
  • Popis fakturovaného plnenia: špec.zdrav.materiál + OOPP
  • Dátum doručenia: 30.09.2017
  • Celková hodnota: 908,14 €
  • Identifikácia objednávky: 4500017896
  • Dátum zverejnenia: 27.10.2017
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
4500017896 Zdravotnícky spotrebný materiál Trnavská univerzita v Trnave 31825249 Fakultná nemocnica 00610381 1 006 € 14.09.2017 18.09.2017 Objednávka
Tlačiť