Trenčianske vodárne a kanalizácie,


Informácie
  • Názov: Trenčianske vodárne a kanalizácie,
  • IČO: 36302724
  • Adresa: Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín

Súvisiace dokumenty

Počet záznamov: 642

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
20221012642022 vodné, stočné FSEV 12.07. - 08.08.2022 Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Trenčianske vodárne a kanalizácie, 36302724 429,36 € 05.09.2022 05.10.2022 Faktúra
20221012652022 vodné, stočné RB 12.07. - 08.08.2022 Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Trenčianske vodárne a kanalizácie, 36302724 376,69 € 05.09.2022 05.10.2022 Faktúra
20221013072022 zrážky M.R.Štefánika 08/2022 Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Trenčianske vodárne a kanalizácie, 36302724 40,60 € 07.09.2022 08.10.2022 Faktúra
20221013512022 vodné a stočné FŠT - Záblatie 4.8 - 9.9. 22 Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Trenčianske vodárne a kanalizácie, 36302724 1 546,46 € 19.09.2022 19.10.2022 Faktúra
20221013522022 vodné a stočné R.B - Záblatie 9.8 - 12.9 Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Trenčianske vodárne a kanalizácie, 36302724 560,05 € 19.09.2022 19.10.2022 Faktúra
20221013532022 vodné a stočné FSEV 9.8 - 12.9. 2022 Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Trenčianske vodárne a kanalizácie, 36302724 507,61 € 19.09.2022 19.10.2022 Faktúra
20221013542022 vodné,stočné FSEV, RB, FB 09.08 -12.09.2022 Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Trenčianske vodárne a kanalizácie, 36302724 491,05 € 19.09.2022 19.10.2022 Faktúra
20221014422022 zrážky M.R.Štefánika 20; 09/2022 Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Trenčianske vodárne a kanalizácie, 36302724 39,29 € 06.10.2022 02.11.2022 Faktúra
20221015152022 vodné, stočné FSEV 13.09. - 11.10.2022 Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Trenčianske vodárne a kanalizácie, 36302724 454,56 € 17.10.2022 12.11.2022 Faktúra
20221015162022 vodné, stočné FB 13.09. - 11.10.2022 Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Trenčianske vodárne a kanalizácie, 36302724 452,45 € 17.10.2022 12.11.2022 Faktúra
20221015172022 vodné, stočné RB 13.09. - 11.10.2022 Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Trenčianske vodárne a kanalizácie, 36302724 592,34 € 17.10.2022 12.11.2022 Faktúra
20221015182022 vodné, stočné FŠT 10.09. - 06.10.2022 Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Trenčianske vodárne a kanalizácie, 36302724 1 367,18 € 17.10.2022 12.11.2022 Faktúra
20221016552022 stočné Štefánika 20; 10/2022 Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Trenčianske vodárne a kanalizácie, 36302724 40,60 € 07.11.2022 08.12.2022 Faktúra
20221017312022 vodné, stočné FŠT 07.10. - 10.11.2022 Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Trenčianske vodárne a kanalizácie, 36302724 1 837,39 € 18.11.2022 20.12.2022 Faktúra
20221017322022 vodné, stočné FB 12.10. - 09.11.2022 Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Trenčianske vodárne a kanalizácie, 36302724 408,49 € 16.11.2022 20.12.2022 Faktúra
20221017332022 vodné, stočné RB 12.10. - 09.11.2022 Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Trenčianske vodárne a kanalizácie, 36302724 1 305,89 € 16.11.2022 20.12.2022 Faktúra
20221017342022 vodné, stočné FSEV 12.10. - 09.11.2022 Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Trenčianske vodárne a kanalizácie, 36302724 392,52 € 16.11.2022 20.12.2022 Faktúra
20221018742022 zrážky Gen. M.R. Štefánika 11/2022 Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Trenčianske vodárne a kanalizácie, 36302724 39,29 € 06.12.2022 29.12.2022 Faktúra
20221020392022 vodné, stočné FB 10.11.2022 - 08.12.2022 Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Trenčianske vodárne a kanalizácie, 36302724 374,89 € 15.12.2022 27.01.2023 Faktúra
20221020402022 vodné, stočné FSEV 10.11.2022 - 08.12.2022 Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Trenčianske vodárne a kanalizácie, 36302724 356,32 € 15.12.2022 27.01.2023 Faktúra