Fakultná nemocnica
Informácie
- Názov: Fakultná nemocnica
- IČO: 00610470
- Adresa: Legionárska ul. 28, 911 71 Trenčín
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 176
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20181009332018 | dobropis energie plyn | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Fakultná nemocnica | 00610470 | 22,71 € | 13.06.2018 | 17.07.2018 | Faktúra | ||||||
20181010662018 | prenájom budovy 3.Q 2018 - HBO | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Fakultná nemocnica | 00610470 | 544,00 € | 10.07.2018 | 01.08.2018 | Faktúra | ||||||
20181010692018 | energie HBO 3.Q.2018 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Fakultná nemocnica | 00610470 | 318,87 € | 10.07.2018 | 01.08.2018 | Faktúra | ||||||
20181010792018 | parkovacie karty FN TN 2.polrok 2018 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Fakultná nemocnica | 00610470 | 540,00 € | 13.07.2018 | 07.08.2018 | Faktúra | ||||||
20181014792018 | FN TN HBO-energie 4.Q | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Fakultná nemocnica | 00610470 | 318,87 € | 08.10.2018 | 31.10.2018 | Faktúra | ||||||
20181014812018 | FN TN prenájom priestorov HBO 4.Q 2018 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Fakultná nemocnica | 00610470 | 544,00 € | 08.10.2018 | 31.10.2018 | Faktúra | ||||||
20181018592018 | 379101*KP Fakultná nemocnica TN | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Fakultná nemocnica | 00610470 | 104 451,75 € | 21.11.2018 | 06.12.2018 | Faktúra | ||||||
4500019224 | Parkovacie karty FN Trenčín | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Fakultná nemocnica | 00610470 | 360,00 € | 20.06.2017 | 24.06.2017 | Objednávka | ||||||
4500018667 | Parkovacie karty | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Fakultná nemocnica | 00610470 | 360,00 € | 10.01.2017 | 12.02.2017 | Objednávka | ||||||
20171000272017 | Energie FN TN HBO | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Fakultná nemocnica | 00610470 | 318,87 € | 02.01.2017 | 14.02.2017 | Faktúra | ||||||
20171000282017 | prenájom budov FNTN HBO 1.Q.2017 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Fakultná nemocnica | 00610470 | 544,00 € | 02.01.2017 | 14.02.2017 | Faktúra | ||||||
20171001382017 | parkovacie karty FN TN 1.polrok 2017 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Fakultná nemocnica | 00610470 | 360,00 € | 17.01.2017 | 07.03.2017 | Faktúra | ||||||
20171003092017 | 379101*KP Fakultná nemocnica Trenčín | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Fakultná nemocnica | 00610470 | 145 210,09 € | 08.03.2017 | 23.03.2017 | Faktúra | ||||||
20171004852017 | prenájom 2.Q.2017 HBO FN | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Fakultná nemocnica | 00610470 | 544,00 € | 03.04.2017 | 04.05.2017 | Faktúra | ||||||
20171004912017 | energie 2.Q.2017 HBO FN | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Fakultná nemocnica | 00610470 | 318,87 € | 03.04.2017 | 04.05.2017 | Faktúra | ||||||
20171009072017 | vyúčtovanie energií FN TN, r 2016 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Fakultná nemocnica | 00610470 | 231,45 € | 31.05.2017 | 30.06.2017 | Faktúra | ||||||
20171010512017 | parkovacie karty FN | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Fakultná nemocnica | 00610470 | 360,00 € | 03.07.2017 | 02.08.2017 | Faktúra | ||||||
20171010672017 | energie FN 3.Q.2017 FZ | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Fakultná nemocnica | 00610470 | 318,87 € | 03.07.2017 | 02.08.2017 | Faktúra | ||||||
20171010692017 | prenájom FN HBO 3.Q.2017 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Fakultná nemocnica | 00610470 | 544,00 € | 03.07.2017 | 02.08.2017 | Faktúra | ||||||
20171014992017 | 379101*KP Fakutná nemocnica Trenčín | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Fakultná nemocnica | 00610470 | 152 571,45 € | 04.10.2017 | 19.10.2017 | Faktúra |