Faktúra č. 20251016652025

Obstarávateľ
  • Názov: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
  • IČO:
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20251016652025
  • Popis fakturovaného plnenia: servisný poplatok za 10/2025
  • Dátum doručenia: 02.10.2025
  • Celková hodnota: 3 033,18 €
  • Identifikácia objednávky: 4500030908
  • Dátum zverejnenia: 27.11.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
4500030908 Servisný poplatok za 10/2025 Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne tnTEL, s.r.o. 36319449 3 033 € 01.10.2025 04.10.2025 Objednávka
Tlačiť