Faktúra č. 20251015022025

Obstarávateľ
  • Názov: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
  • IČO:
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20251015022025
  • Popis fakturovaného plnenia: FG-189 servis a odborná prehliadka KLM a VZ
  • Dátum doručenia: 11.09.2025
  • Celková hodnota: 5 015,69 €
  • Identifikácia objednávky: 4500030602
  • Dátum zverejnenia: 09.10.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
4500030602 Servis a odorná prehliadka Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Roman Mrákava ProfiChladenie 40191079 3 540 € 14.07.2025 18.07.2025 Objednávka
Tlačiť