Faktúra č. 20251013602025

Obstarávateľ
  • Názov: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
  • IČO:
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20251013602025
  • Popis fakturovaného plnenia: Letenka Krakov-Goteborg-Viedeň
  • Dátum doručenia: 14.08.2025
  • Celková hodnota: 1 207,00 €
  • Identifikácia objednávky: 4500030632
  • Dátum zverejnenia: 06.09.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
4500030632 Obojsmerná letenka vrátane komplexného Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Letecká agentúra SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 1 207 € 25.07.2025 29.07.2025 Objednávka
Tlačiť