Faktúra č. 20251012932025

Obstarávateľ
  • Názov: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
  • IČO:
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20251012932025
  • Popis fakturovaného plnenia: záhradnícke práce-sezónna údržba UNIPARK
  • Dátum doručenia: 07.08.2025
  • Celková hodnota: 2 111,86 €
  • Identifikácia objednávky: 4500030671
  • Dátum zverejnenia: 29.08.2025
  • Poznámka:
Tlačiť