Faktúra č. 20251011902025

Obstarávateľ
  • Názov: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
  • IČO:
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20251011902025
  • Popis fakturovaného plnenia: FG-231 Servisný zásah-rekonštr.odvodu konde
  • Dátum doručenia: 16.07.2025
  • Celková hodnota: 338,25 €
  • Identifikácia objednávky: 4500030571
  • Dátum zverejnenia: 15.08.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
4500030571 Servisný zásah Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Roman Mrákava ProfiChladenie 40191079 338 € 04.07.2025 11.07.2025 Objednávka
Tlačiť