Faktúra č. 20251010452025

Obstarávateľ
  • Názov: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
  • IČO:
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20251010452025
  • Popis fakturovaného plnenia: tonery - ORP
  • Dátum doručenia: 10.06.2025
  • Celková hodnota: 752,76 €
  • Identifikácia objednávky: 4500030351
  • Dátum zverejnenia: 08.07.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
4500030351 UTAX CK8520K Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne CLEAN TONERY, s.r.o. 35891866 753 € 22.05.2025 26.05.2025 Objednávka
Tlačiť