Faktúra č. 20251005312025

Obstarávateľ
  • Názov: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
  • IČO:
Dodávateľ
  • Názov: PhDr. Gabriela Spišáková
  • IČO:
  • Adresa: ,
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20251005312025
  • Popis fakturovaného plnenia: papierové obrúsky 3/2025
  • Dátum doručenia: 04.04.2025
  • Celková hodnota: 226,57 €
  • Identifikácia objednávky: 4500030061
  • Dátum zverejnenia: 10.05.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
4500030061 Papierové obrúsky ZZ utierky/3000(200/20 Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne PhDr. Gabriela Spišáková 33768897 227 € 19.03.2025 23.03.2025 Objednávka
Tlačiť