Faktúra č. 20251003282025

Obstarávateľ
  • Názov: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
  • IČO:
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20251003282025
  • Popis fakturovaného plnenia: čistiace prostriedky 2/25
  • Dátum doručenia: 04.03.2025
  • Celková hodnota: 1 588,74 €
  • Identifikácia objednávky: 4500029869
  • Dátum zverejnenia: 08.04.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
4500029869 Fixinela Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne GC Tech Ing. Gerši 36880574 1 589 € 14.02.2025 18.02.2025 Objednávka
Tlačiť