Faktúra č. 20251000932025

Obstarávateľ
  • Názov: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
  • IČO:
Dodávateľ
  • Názov: PhDr. Gabriela Spišáková
  • IČO:
  • Adresa: ,
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20251000932025
  • Popis fakturovaného plnenia: papierové obrúsky 1/2025
  • Dátum doručenia: 04.02.2025
  • Celková hodnota: 221,04 €
  • Identifikácia objednávky: 4500029735
  • Dátum zverejnenia: 01.03.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
4500029735 Papierové obrúsky ZZ utierky/3000(200/20 Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne PhDr. Gabriela Spišáková 33768897 221 € 17.01.2025 21.01.2025 Objednávka
Tlačiť