Faktúra č. 20251000932025
Obstarávateľ
- Názov: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
- IČO:
Dodávateľ
- Názov: PhDr. Gabriela Spišáková
- IČO:
- Adresa: ,
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20251000932025
- Popis fakturovaného plnenia: papierové obrúsky 1/2025
- Dátum doručenia: 04.02.2025
- Celková hodnota: 221,04 €
- Identifikácia objednávky: 4500029735
- Dátum zverejnenia: 01.03.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4500029735 | Papierové obrúsky ZZ utierky/3000(200/20 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | PhDr. Gabriela Spišáková | 33768897 | 221 € | 17.01.2025 | 21.01.2025 | Objednávka |