Faktúra č. 20241018162024

Obstarávateľ
  • Názov: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
  • IČO:
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20241018162024
  • Popis fakturovaného plnenia: FG-372 kvapalný dusík
  • Dátum doručenia: 25.10.2024
  • Celková hodnota: 255,84 €
  • Identifikácia objednávky: 4500029425
  • Dátum zverejnenia: 29.11.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
4500029425 Dusík kvapalný 32 L DEWAR Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne SIAD Slovakia spol. s r. o. 35746343 256 € 16.10.2024 02.11.2024 Objednávka
Tlačiť