Faktúra č. 20241009462024
Obstarávateľ
- Názov: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
- IČO:
Dodávateľ
- Názov: PhDr. Gabriela Spišáková
- IČO:
- Adresa: ,
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20241009462024
- Popis fakturovaného plnenia: papierové obrúsky ZZ
- Dátum doručenia: 10.06.2024
- Celková hodnota: 73,68 €
- Identifikácia objednávky: 4500028798
- Dátum zverejnenia: 03.07.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4500028798 | Papierové obrúsky ZZ utierky/3000(200/20 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | PhDr. Gabriela Spišáková | 33768897 | 74 € | 03.06.2024 | 07.06.2024 | Objednávka |