Faktúra č. 20241009462024

Obstarávateľ
  • Názov: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
  • IČO:
Dodávateľ
  • Názov: PhDr. Gabriela Spišáková
  • IČO:
  • Adresa: ,
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20241009462024
  • Popis fakturovaného plnenia: papierové obrúsky ZZ
  • Dátum doručenia: 10.06.2024
  • Celková hodnota: 73,68 €
  • Identifikácia objednávky: 4500028798
  • Dátum zverejnenia: 03.07.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
4500028798 Papierové obrúsky ZZ utierky/3000(200/20 Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne PhDr. Gabriela Spišáková 33768897 74 € 03.06.2024 07.06.2024 Objednávka
Tlačiť