Faktúra č. 20231019422023

Obstarávateľ
  • Názov: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
  • IČO:
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20231019422023
  • Popis fakturovaného plnenia: Čistiace prostriedky 12/23
  • Dátum doručenia: 11.12.2023
  • Celková hodnota: 685,58 €
  • Identifikácia objednávky: 4500028042
  • Dátum zverejnenia: 04.01.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
4500028042 Fixinela Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne GC Tech Ing. Gerši 36880574 686 € 04.12.2023 08.12.2023 Objednávka
Tlačiť