Faktúra č. 20231018822023

Obstarávateľ
  • Názov: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
  • IČO:
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20231018822023
  • Popis fakturovaného plnenia: výmena a montáž žalúzií FPT Púchov
  • Dátum doručenia: 01.12.2023
  • Celková hodnota: 1 359,90 €
  • Identifikácia objednávky: 4500027850
  • Dátum zverejnenia: 29.12.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
4500027850 Výmena a montáž žalúzií Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne LAMELLAND, s.r.o. 36331350 1 360 € 31.10.2023 06.11.2023 Objednávka
Tlačiť